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注冊會計師內(nèi)部控制單項選擇題每日一練(2019.01.15)
來源:考試資料網(wǎng)
1
甲公司是一家非上市大型企業(yè),為了提前實施《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,正在考慮設立審計委員會。下列各項關于甲公司設立審計委員會的具體方案內(nèi)容中,錯誤的有()。
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2
隨著全面風險管理意識的加強,甲公司股東要求公司建立反舞弊機制,明確反舞弊工作的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和有關機構在反舞弊工作中的職責權限。該股東的要求所針對的內(nèi)部控制要素是()。
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3
下列各項關于企業(yè)采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制措施的表述中,正確的是()。
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4
在COS0《內(nèi)部控制:整合框架》中,沒有作為內(nèi)部控制目標的是()。
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5
企業(yè)在確定職權和崗位分工過程中,應當體現(xiàn)不相容職務相互分離的要求,下列不屬于不相容職務的是()。
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