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每日一練
章節(jié)練習
浙江農村合作金融機構內部審計員內部審計員(審計類)單項選擇題每日一練(2019.05.01)
來源:考試資料網
1
審計數據庫原則上()備份,異地存放。
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2
審計人員對被審計對象違規(guī)違紀或其他問題的,應按規(guī)定編制()并附相關審計證據。
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3
內部審計部門統一組織的多個審計項目,應根據需要匯總審計情況和結果,編制(),并經分管領導審核后,向派出機構審計委員會或高管層報送。
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4
被審計對象對審計結果報告、意見書、審計整改通知書、審計處理處罰決定上載明事項有異議,可提出意見或另附說明材料,并于()內向上一級審計監(jiān)督部門申請復議。
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5
隨著組織面臨風險的日益復雜和多元,為有效配置審計資源,降低審計風險,實現審計目標,在實施審計業(yè)務時,內部審計機構和內部審計人員應當全面關注()。
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