單項選擇題下列哪項是與內(nèi)部財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部審計職能?()

A.會計政策的運用。
B.確保會計估計的合理性。
C.付款業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
D.識別可能增加越權(quán)開支的不適當(dāng)控制。


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2.單項選擇題

某大型財務(wù)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計部門完成了對公司派駐海外的銷售機(jī)構(gòu)的經(jīng)營性審計。審計報告批評了總公司對經(jīng)營過程缺乏控制和對成功的銷售人員缺乏有效監(jiān)督。審計師懷疑,但沒有說明總公司之所以容忍海外銷售機(jī)構(gòu)上述行為的原因是:該銷售機(jī)構(gòu),更確切地說,是個別銷售人員取得了很大的成功,并帶來了可觀的利潤,因此影響到高級管理層所有人員的分紅。高級管理層在收到審計報告后,便采取了糾正措施。鑒于及時采取了糾正措施,該審計師未將這一審計發(fā)現(xiàn)上報審計委員會。
針對公司的薪酬系統(tǒng)和相關(guān)的分紅,下列哪項陳述是正確的?()

A.薪酬系統(tǒng)不是組織控制系統(tǒng)的一部分,并且不應(yīng)將其作為組織控制系統(tǒng)的一部分而加以報告。
B.薪酬系統(tǒng)應(yīng)作為組織控制環(huán)境的一部分,并應(yīng)在內(nèi)控報告中闡述。
C.對薪酬系統(tǒng)進(jìn)行的審計應(yīng)獨立于對公司海外機(jī)構(gòu)經(jīng)營活動進(jìn)行的控制系統(tǒng)審計,并且不應(yīng)將其作為海外機(jī)構(gòu)審計不可缺少的部分。
D.以上陳述均不正確。

4.單項選擇題下列哪項憑證能驗證采購流程的完整性及價格的合理性?()

A.供應(yīng)商的投標(biāo)書、營業(yè)執(zhí)照、采購合同
B.采購訂單、采購合同
C.供應(yīng)商的投標(biāo)書、驗收入庫單
D.供應(yīng)商的投標(biāo)書、采購訂單、驗收入庫單

最新試題

以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

函證是指注冊會計師為了獲取影響財務(wù)報表或相關(guān)披露認(rèn)定的項目的信息,通過直接來自第三方對有關(guān)信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評價審計證據(jù)的過程。

題型:判斷題

下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

題型:單項選擇題

審計師希望測試醫(yī)療保險公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當(dāng)批準(zhǔn)記錄,包括向經(jīng)批準(zhǔn)的病人證實索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦蚴牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

設(shè)定微型計算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()

題型:單項選擇題

保留工作底稿的首要目標(biāo)的表述是:()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準(zhǔn)了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負(fù)責(zé)此項計劃的實施。該內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

題型:單項選擇題

當(dāng)審計師評估公司的總體控制系統(tǒng)時,以下()項是最有效率的信息來源。

題型:單項選擇題