A.評價公司政策執(zhí)行的有效性
B.發(fā)現(xiàn)對存貨內(nèi)部控制的缺陷
C.研究影響經(jīng)營活動的市場因素
D.設計并落實恰當?shù)目刂拼胧?/p>
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.通過調(diào)查問卷進行初步工作調(diào)查后作出的業(yè)務評價
B.編制流程圖后對內(nèi)部控制的缺陷提出的改進建議
C.為確定調(diào)查范圍而實施的風險評估程序
D.提出的建議與特定的業(yè)務客戶有關
A.首席審計師擬定方案報給審計委員會和董事會審批
B.聘請外部審計師提供審計方法
C.與審計組成員開展“頭腦風暴法”討論會議
D.采用“解決問題法”
A.內(nèi)部審計師應確認是否采取了糾正行動,并達到了理想的結果,或者管理層已經(jīng)承擔沒有采取糾正行動所帶來的風險。
B.在高級管理層或?qū)徲嬑瘑T會指示下,首席審計執(zhí)行官才有責任安排跟蹤活動。否則,根據(jù)需要采取跟蹤活動。
C.內(nèi)部審計師應該確認管理層是否已經(jīng)開始實施糾正行動,但沒有責任確認該行動是否獲得理想結果,因為那是管理層的責任。
D.以上三項都不正確。
A.確認要經(jīng)檢查的技術的特征(aspects)、風險、流程和事務處理。
B.確定測試的范圍和程度,以便實現(xiàn)業(yè)務目標。
C.定期評估信息安全實務。
D.記錄業(yè)務程序。
A.為內(nèi)部審計業(yè)績的考評確立了依據(jù)。
B.指導內(nèi)部審計師的道德行為。
C.描述了應該能夠代表內(nèi)部審計實務的基本原則。
D.扶持經(jīng)改進的組織的流程和運營。
最新試題
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()
內(nèi)部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()
應該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目
由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()