單項(xiàng)選擇題對(duì)于一項(xiàng)新開發(fā)并準(zhǔn)備實(shí)施的信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師的下列哪項(xiàng)行為會(huì)損害其客觀性:()

A.測(cè)試該信息技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)
B.幫助相關(guān)人員確定和說明該信息系統(tǒng)的控制目標(biāo)
C.對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行審查,確定該系統(tǒng)和編程標(biāo)準(zhǔn)的充分性
D.受編程人員要求對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行程序起草


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2.單項(xiàng)選擇題企業(yè)的控制系統(tǒng)由不同層級(jí)的控制組成,那么用于指導(dǎo)組織或其中某一部分的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的組織控制系統(tǒng)的最基本的組成部分是:()

A.日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告
B.日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的戰(zhàn)略計(jì)劃
C.日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
D.日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的政策和程序

3.單項(xiàng)選擇題一家高級(jí)手表的維修店最近經(jīng)常面臨被送來的手表保管不善的問題,經(jīng)內(nèi)部審計(jì)師的檢查是因?yàn)閮?nèi)部控制存在缺陷,下列哪個(gè)選項(xiàng)最有可能是內(nèi)部審計(jì)師提出的改進(jìn)內(nèi)部控制的建議:()

A.經(jīng)常進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),并將盤點(diǎn)記錄與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)
B.手表的維修指定專人進(jìn)行,以減少被偷的可能
C.將要維修的手表統(tǒng)一放置在安全倉(cāng)庫(kù),人員進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)需要經(jīng)過審核和批準(zhǔn)
D.對(duì)維修點(diǎn)內(nèi)的員工進(jìn)行統(tǒng)一的詢問,判斷其是否偷了手表

4.單項(xiàng)選擇題控制循環(huán)是控制設(shè)計(jì)和評(píng)估控制中一個(gè)非常有用的工作理念,下面關(guān)于控制循環(huán)的說法不正確的是:()

A.控制循環(huán)需要確定目標(biāo),目標(biāo)的建立僅應(yīng)該關(guān)注公司的整體目標(biāo)
B.控制循環(huán)需要在評(píng)估控制之前制定可以接受的標(biāo)準(zhǔn)
C.控制循環(huán)需要將實(shí)際的發(fā)現(xiàn)與之前建立的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較
D.控制循環(huán)需要決定采取適當(dāng)?shù)募m正行動(dòng)

5.單項(xiàng)選擇題針對(duì)組織的外部風(fēng)險(xiǎn),以下()屬于內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的職責(zé)。

A.管理組織外部風(fēng)險(xiǎn)。
B.控制組織外部風(fēng)險(xiǎn)。
C.評(píng)估組織外部風(fēng)險(xiǎn)。
D.消除組織外部風(fēng)險(xiǎn)。

最新試題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對(duì)報(bào)告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員往往對(duì)首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在關(guān)于健康和安全政策的審計(jì)業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計(jì)師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時(shí)符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實(shí)施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師最好的做法()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題