單項選擇題在對有關(guān)投資新型金融工具的內(nèi)部控制的健全性進行審計時,以下哪項不屬于該項審計工作的內(nèi)容?()

A.確定財務(wù)經(jīng)理用于檢查投資風(fēng)險控制措施的性質(zhì);
B.確定公司是否制訂了相關(guān)政策來規(guī)定財務(wù)經(jīng)理承擔(dān)風(fēng)險的范圍以及可投資的金融工具的類型;
C.確定管理當(dāng)局對復(fù)雜金融工具投資進行監(jiān)督的程度;
D.與同類型公司進行比較,確定本*公司投資收益率的高低。


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2.單項選擇題首席審計執(zhí)行官在控制程序方面需承擔(dān)的責(zé)任包括以下哪些內(nèi)容:()

A.將每年關(guān)于控制方面的判斷結(jié)論報告高層管理人員和審計委員會;
B.保證內(nèi)部審計部門每年對所有控制過程進行評價;
C.監(jiān)督內(nèi)部控制程序的建立;
D.維護公司的治理過程。

5.單項選擇題在運用《道德規(guī)范》中的相關(guān)行為標(biāo)準(zhǔn)時,內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

A.運用其個人判斷。
B.將其與其他專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相比較。
C.遵從審計的愿望。
D.謹慎決定是否采用這類標(biāo)準(zhǔn)。

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

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某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

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題型:單項選擇題

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題型:單項選擇題

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題型:單項選擇題