單項選擇題

在審計某種新系統(tǒng)的實施情況時,可以由內部審計新手來開展的活動是:()
Ⅰ.編制輔助性測試底稿
Ⅱ.實施測試
Ⅲ.就測試結果與客戶溝通
Ⅳ.驗證測試結果

A.Ⅰ和Ⅱ
B.Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ


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1.單項選擇題根據(jù)《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項內容所描述的風險管理過程的關鍵目標同時也是內部審計部門的一項關鍵職責?()

A.檢查和評估公司執(zhí)行的作業(yè)
B.確保內部審計資源適當、充分并得到有效配置,降低審計風險
C.審查財務報告和評估內部控制
D.開展持續(xù)檢測活動,以定期重新執(zhí)行風險評估以及評價旨在風險管理的風險控制措施的有效性

2.單項選擇題內部審計師需要應用一定的標準,才能確定公司是否已實現(xiàn)其既定的目標和目的,對這些標準的制定方式的更為合適的描述是:()

A.管理層負責制定標準
B.應用專業(yè)標準
C.運用公司所處的行業(yè)制定標準
D.把相應的會計和審計準則作為標準

3.單項選擇題《標準》要求內部審計部門開展的質量保證和改進程序包括:()

A.對內部審計活動執(zhí)行情況進行持續(xù)監(jiān)督
B.質量保證和改進程序是指內部評估
C.至少每年開展一次外部評價
D.僅僅是對內部審計部門的確認業(yè)務進行評價

4.單項選擇題下列哪個文件規(guī)定了內部審計部門開展后續(xù)審計的責任?()

A.內部審計部門章程
B.審計報告
C.審計計劃
D.在審計報告中特別聲明

最新試題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當,將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產品號都實施自校驗數(shù)位運算法則,并要求生產號記錄(entries)。Ⅲ,要求產品號條目,讓計算機程序識別產品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產品種類。

題型:單項選擇題

1977年首次在國際審計準則第16號引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

關于增加強調事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當5筆不符合銀行政策4筆屬于關聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導致財務報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

下列哪項關于調查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

保持適當職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題

審計報告中應該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

審計人員的能力是決定內部審計部門效率的決定性因素。在內部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

題型:單項選擇題

下列抽樣結果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風險最小。

題型:單項選擇題

一名銀行內部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

題型:單項選擇題