A.提供計劃并執(zhí)行審計程序的證據(jù)
B.可作為編制財務(wù)報表的一個方式
C.記錄內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)的缺陷,并向管理層提出改進(jìn)建議
D.遵守職業(yè)審計準(zhǔn)則
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A.“告訴我你參與的供應(yīng)商選擇過程。”
B.“收到負(fù)責(zé)任的員工對服務(wù)的書面承認(rèn)了嗎?”
C.“怎樣調(diào)查不匹配的收貨報告和發(fā)票的?”
D.“你能給我講解一下協(xié)調(diào)供應(yīng)商報表,使之與應(yīng)付賬款子分類賬保持一致的步驟嗎?”
A.在內(nèi)部審計活動的業(yè)務(wù)工作進(jìn)度表的形成期
B.初步調(diào)查之后
C.最初計劃會議期間
D.所有現(xiàn)場工作結(jié)束以后
A.僅僅按工作時間支付報酬給員工。
B.該員工是真正的雇員。
C.按適當(dāng)?shù)谋壤Ц秷蟪杲o員工。
D.人力資源部門的記錄與薪酬核算部門的記錄一致。
A.某內(nèi)部審計師被法庭傳喚,披露可能損害到該審計師所在的組織的機(jī)密的、與審計有關(guān)的信息。
B.某內(nèi)部審計師利用審計中獲得的信息來決定是否購買雇主公司發(fā)行的股票。
C.某內(nèi)部審計師在最近一次的審計業(yè)務(wù)交流中表揚(yáng)了某職員,之后,他(她)接受了該職員贈送的禮物。
D.因?yàn)楣芾韺颖硎舅麄儗⑻幚砟撤欠ɑ顒樱阅硟?nèi)部審計師沒有將與此相關(guān)的重大發(fā)現(xiàn)向董事會報告。
某跨國公司的內(nèi)部審計主管必須成立一個審計小組,檢查新近在其他國家購并的下屬公司。()因素應(yīng)給予考慮。Ⅰ.地方習(xí)俗
Ⅱ.審計師的語言技能
Ⅲ.審計師的經(jīng)驗(yàn)
Ⅳ.匯率
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅲ
D.Ⅰ和Ⅱ
最新試題
審計師希望測試醫(yī)療保險公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當(dāng)批準(zhǔn)記錄,包括向經(jīng)批準(zhǔn)的病人證實(shí)索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦蚴牵ǎ?/p>
在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。
當(dāng)審計師評估公司的總體控制系統(tǒng)時,以下()項(xiàng)是最有效率的信息來源。
下列哪項(xiàng)關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()
一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計程序是()。
審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()
某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。
審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項(xiàng)目,從中發(fā)現(xiàn)了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。
銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。
一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實(shí)施恰當(dāng),將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機(jī)對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產(chǎn)品號都實(shí)施自校驗(yàn)數(shù)位運(yùn)算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計算機(jī)程序識別產(chǎn)品和價格,要求接線生同客戶口頭核實(shí)產(chǎn)品種類。