單項選擇題當(dāng)一家辦公設(shè)備公司無法及時滿足訂單時,它在缺貨的客戶訂單上做上標(biāo)記,將它們確認為延期交貨的訂單,并將這一記錄存檔,以便管理當(dāng)局查看??蛻魧救找娌粷M,因為公司似乎無法有效追蹤缺貨訂單,在缺貨商品達到后未將商品及時運達客戶。確保缺貨商品的及時運達的最佳途徑是()。

A.每日將延期交貨的訂單與收到的商品進行匹配
B.增加存貨水平,以減少缺貨發(fā)生的次數(shù)
C.與供貨商實行電子數(shù)據(jù)交換,以減少補充缺貨商品的時間
D.每日將已完成訂單與延期交貨訂單的總數(shù)同當(dāng)日所有訂單進行核對


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1.單項選擇題以下哪種合同需要內(nèi)部審計師徹底地檢查合同履行的經(jīng)濟性和效率性?()

A.一攬子付款合同
B.成本加成合同
C.單位價格合同
D.固定價格合同

2.單項選擇題生產(chǎn)職能的經(jīng)營審計包括比較實際成本和標(biāo)準成本的審計程序。經(jīng)營審計程序的目的在于()。

A.確定記錄實際成本的系統(tǒng)的準確性
B.衡量標(biāo)準成本*系統(tǒng)的有效性
C.評估標(biāo)準成本的合理性
D.協(xié)助管理當(dāng)局進行效率和效果的評估

3.單項選擇題某審計師發(fā)現(xiàn),預(yù)算控制對銷售費用進行了有效控制。除了預(yù)算編制者的簽字,75份有關(guān)各星期的費用報告,每份都有預(yù)算審批簽字以及至少其他4名有關(guān)人員的簽名,分別代表不同銷售管理層審批費用的證據(jù)。銷售電話記錄和相關(guān)業(yè)績信息都單獨向推銷員的直接主管報告,并輸入銷售數(shù)據(jù)庫,作為報告資料。該審計師應(yīng)該:()

A.建議只有對相關(guān)費用負有預(yù)算責(zé)任的人員才可審批開支報告
B.將開支報告上的所有金額追蹤至指定的總賬,以確保人賬的準確性
C.將特殊查證信函向顧客發(fā)送,以確定銷售電話是在所報告的日期打出
D.確定業(yè)績信息是否包括將開支準確及時地提交銷售部門管理人員

4.單項選擇題業(yè)務(wù)流程導(dǎo)向的下列()維度是最重要的。

A.流程觀點
B.流程作業(yè)
C.流程管理和考評
D.流程結(jié)構(gòu)

5.單項選擇題以下哪項不包含在最終的業(yè)務(wù)溝通的范圍陳述中?()

A.審核時間
B.業(yè)務(wù)目標(biāo)
C.未經(jīng)審核的活動
D.所開展的工作的性質(zhì)和程度

最新試題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當(dāng),將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產(chǎn)品號都實施自校驗數(shù)位運算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計算機程序識別產(chǎn)品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產(chǎn)品種類。

題型:單項選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財務(wù)報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

適當(dāng)記錄的工作底稿應(yīng)該()。

題型:單項選擇題

審計師希望測試醫(yī)療保險公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當(dāng)批準記錄,包括向經(jīng)批準的病人證實索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦蚴牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

以下哪項不是對中期報告的適當(dāng)說法?()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師對銷售單據(jù)準備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個單據(jù)的金額變動很大。內(nèi)部審計師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時,內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:單項選擇題

設(shè)定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣?()

題型:單項選擇題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:單項選擇題