單項選擇題某內部審計師受命前往審計某國外分支機構。該審計師了解到該國社會風氣腐化,辦事通常采用“便利性付款”(即賄賂)而且此種方式已為該社會文化所認同。他完成了對該分支機構的審計工作,并發(fā)現(xiàn)關鍵控制方面存在著重大弱點。此時該分支組織經(jīng)理向他提供一筆相當可觀的“便利性付款”,要求在審計報告中刪除這一審計發(fā)現(xiàn),而并代之以該審計師可以在六個月后重新審查該機構以確定有問題的領域已妥善處理的內容。該審計師應當:()

A.不接受這項付款,因為接收款項意味著違反《職業(yè)道德規(guī)范》
B.不接受這項付款,但只要六個月后可重新確證的,可以在審計報告中省略這一發(fā)現(xiàn)
C.接受這項付款,因為這一做法與該分支機構所在國的道德觀念相符
D.接受這項付款,因為這一做法可皆大歡喜:審計師得到好處,分支機構也得到好處,整個組織由于存在著糾正審計師所發(fā)現(xiàn)差異的強烈動機也同樣得到好處


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1.單項選擇題下列()審計計劃工具實際上較為通用,并能確保一定時期內充分的審計覆蓋面。

A.長期工作進度安排
B.審計方案
C.審計部門的預算
D.審計部門的章程

3.單項選擇題首席審計官在制訂審計計劃時大多采用風險評估的方法,因為它提供了:()

A.一種系統(tǒng)化的評估程序,并結合了對可能不利情形的專業(yè)判斷
B.一張對組織有潛在不利影響事項的清單
C.組織內可審計活動的清單
D.某事件或行動對組織造成不利影響的可能性

4.單項選擇題一名銀行內部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的最佳審計程序是()。

A.使用通用審計軟件來閱讀總貸款文件,根據(jù)最后一筆支付來確定文件的賬齡,并根據(jù)流動與否從賬齡分層的總體中抽取一個統(tǒng)計樣本。審查挑選出來的每一筆貸款,看其是否有恰當?shù)馁|押物,是否根據(jù)賬齡可以歸入適當?shù)念愋?br /> B.抽取一個金額高于規(guī)定上限的貸款樣本,然后確定它們是否得到了恰當?shù)臍w類。對那些已得到批準的貸款來說,驗證它們的賬齡和分類
C.對所有貸款申請表進行發(fā)現(xiàn)抽樣,以確定是否每份申請表都包含一份質押文件
D.從貸款組合還款中抽取一個樣本,并追溯到相應的貸款,以確定這些還款是否附有恰當?shù)纳暾?。對每一筆識別出的貸款,檢查相應的貸款申請表以確定其擁有恰當?shù)馁|押品

5.單項選擇題首席審計執(zhí)行官獲得了有關某副董事長(該執(zhí)行官要向其報告工作)不道德商業(yè)行為的事實證明材料,這時,首席審計執(zhí)行官應該:()

A.實施調查以確定該副董事長卷入不道德行為的程度。
B.在進一步工作前,用事實與副董事長對證。
C.安排對涉及的業(yè)務部門進行審計。
D.將此事實向首席執(zhí)行官和審計委員會報告。

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注冊會計師做出是否實施函證程序是只需考慮:評估程序重大報錯風險

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監(jiān)盤的重點在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計單位對相關資產(chǎn)盤點的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評、看、查、點”

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設定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

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以下哪項不是對中期報告的適當說法?()

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審計人員的能力是決定內部審計部門效率的決定性因素。在內部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

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銀行出納有可能利用經(jīng)過授權的出納終端,通過將資金轉入或轉出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權行為的控制是()。

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以下哪項對特定的內部審計業(yè)務所需要確定的監(jiān)督程度內容作出了表述?()

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有些組織外包內部審計職能。大型組織的管理層應該認識到外部審計師較之內部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

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審計師希望測試醫(yī)療保險公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當批準記錄,包括向經(jīng)批準的病人證實索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權利人政策等。那么最為恰當?shù)膶徲嫵绦蚴牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

監(jiān)盤是審計人員確定相關資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

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