A.業(yè)務(wù)的目標(biāo)和范圍
B.所需記錄的客戶人員
C.抽樣計(jì)劃和關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)
D.預(yù)期的開始和結(jié)束日期
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A.幫助理解審計(jì)。
B.使被審計(jì)單位主管本人參與到審計(jì)中。
C.是一種獲取信息的不經(jīng)濟(jì)的方法。
D.只適用于遠(yuǎn)程審計(jì)。
A.確保他們自己的解釋是合理的
B.確保他們自己的解釋與行業(yè)慣例是一致的
C.與被審計(jì)單位就衡量績(jī)效所需要的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致
D.在審計(jì)報(bào)告中包含管理當(dāng)局的目標(biāo)
A.在資本投資經(jīng)濟(jì)效益極不準(zhǔn)確的情形下,這一決策方式是合理的
B.這一方式是非理性的、直覺型的決策方式
C.這一方式導(dǎo)致組織不能使其利潤(rùn)最大化
D.這一方式是決策的有限理性模式的一個(gè)范例,從中管理者可簡(jiǎn)化問題
A.引用諸如標(biāo)準(zhǔn)等權(quán)威支持
B.考慮組織中風(fēng)險(xiǎn)、易受外界影響的薄弱環(huán)節(jié)以及潛在損失等因素
C.說明計(jì)劃中所有審計(jì)資源都得到了應(yīng)用
D.提請(qǐng)管理層批準(zhǔn)計(jì)劃
A.確認(rèn)是否存在充分的訪問控制來限制錯(cuò)誤數(shù)據(jù)被輸入生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫
B.使用通用審計(jì)軟件生成一份造成每次停產(chǎn)的零件短缺的完整清單,并對(duì)這些數(shù)據(jù)加以分析
C.從個(gè)人計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫中對(duì)存貨零件進(jìn)行隨機(jī)抽樣,并與零件的實(shí)有數(shù)進(jìn)行比較
D.對(duì)一段時(shí)間內(nèi)的生產(chǎn)信息進(jìn)行隨機(jī)抽樣,并追溯其在局域網(wǎng)(IAN)生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫中的輸入情況
最新試題
以下哪項(xiàng)不是對(duì)中期報(bào)告的適當(dāng)說法?()
1977年首次在國(guó)際審計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)引入職業(yè)懷疑。
有些組織外包內(nèi)部審計(jì)職能。大型組織的管理層應(yīng)該認(rèn)識(shí)到外部審計(jì)師較之內(nèi)部審計(jì)師有優(yōu)勢(shì),這是由于:()
審計(jì)報(bào)告中應(yīng)該包括審計(jì)建議,這是為了:()
一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯(cuò)誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購(gòu),接線生會(huì)立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實(shí)施恰當(dāng),將能解決這一問題。Ⅰ.讓計(jì)算機(jī)對(duì)每一位客戶訂單自動(dòng)安排序列號(hào)。Ⅱ.對(duì)每個(gè)產(chǎn)品號(hào)都實(shí)施自校驗(yàn)數(shù)位運(yùn)算法則,并要求生產(chǎn)號(hào)記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號(hào)條目,讓計(jì)算機(jī)程序識(shí)別產(chǎn)品和價(jià)格,要求接線生同客戶口頭核實(shí)產(chǎn)品種類。
以下關(guān)于實(shí)務(wù)中審計(jì)意見的確定表述正確的是()
審計(jì)師在測(cè)試總體時(shí)使用判斷抽樣方法篩選了60個(gè)項(xiàng)目,從中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)差錯(cuò)。審計(jì)師的樣本主要的局限是無法()。
下列()概念可以區(qū)別電子審計(jì)工作底稿同傳統(tǒng)審計(jì)工作底稿的保存方式。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師做出是否實(shí)施函證程序是只需考慮:評(píng)估程序重大報(bào)錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)
下列哪項(xiàng)關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個(gè)人面談的描述是正確的?()