單項選擇題內部審計活動章程中應包含以下哪項權限要素?()

A.確定要開展審計的組織部門
B.確定應向審計委員會披露的類型
C.接觸與績效審計有關的記錄、人員和實物資產(chǎn)
D.接觸外部審計師的業(yè)務記錄


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1.單項選擇題以下哪項內容以方式描述了內部審計部門在支持董事會開展企業(yè)風險評估方面所發(fā)揮的作用?()

A.確保企業(yè)已建立并運行健全的風險管理程序。
B.監(jiān)督公司的風險管理程序,確定這些程序是否充分有效。
C.檢查、評估、報告風險管理程序的充分性和有效性,并提出相關改進建議。
D.落實風險管理方法和控制措施,以規(guī)避所確認的風險。

3.單項選擇題在對某銀行的審計中,內部審計師發(fā)現(xiàn)一貸款官員批準了向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構發(fā)放的貸款,這違反了常規(guī)政策。內部審計師認為這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責人有密切關系,該審計師應當:()

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理當局,并建議作進一步調查。
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構成了銀行控制制度的重大缺陷。
C.如果該貸款官員同意采取改正措施,則可以不報告該違規(guī)行為。
D.擴大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并將進一步調查結果向管理當局控告。

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為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

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某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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內部審計章程應該做到以下哪些方面()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

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內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內部和外部交流得到控制

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某內部審計師根據(jù)業(yè)務銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質商品來虛增銷售額。并且內部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題