單項(xiàng)選擇題按照一定的審計(jì)程序開(kāi)展審計(jì)工作()。

A、有利于審計(jì)工作的制度化和規(guī)范化
B、一般不能保證審計(jì)工作的質(zhì)量
C、必然大大增加審計(jì)資源的消耗
D、對(duì)審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)判斷是一個(gè)不必要的限制


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1.單項(xiàng)選擇題下列對(duì)于內(nèi)部控制作用的論述不正確的是()。

A、保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的安全完整和有效使用
B、提高會(huì)計(jì)信息和其他信息資料的可靠性和正確性
C、促進(jìn)經(jīng)營(yíng)效率的提高和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
D、杜絕串通舞弊

2.單項(xiàng)選擇題評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的最終目的是()。

A、決定是否依賴(lài)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)
B、確定符合性測(cè)試的時(shí)間范圍程序
C、決定是否進(jìn)行符合性測(cè)試
D、確定實(shí)質(zhì)性測(cè)試的性質(zhì)、范圍和時(shí)間安排

3.單項(xiàng)選擇題描述內(nèi)部控制制度的方法通常有文字表述法、調(diào)查表法和()。

A、線性回歸法
B、對(duì)比分析法
C、工作底稿法
D、流程圖法

4.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)屬于內(nèi)部控制職責(zé)分工控制的內(nèi)容()。

A、顧客賒銷(xiāo)限額的批準(zhǔn)權(quán)
B、自制憑證要連續(xù)編號(hào)
C、對(duì)財(cái)產(chǎn)定期清查
D、采購(gòu)員不能同時(shí)兼任記賬、出納工作

5.單項(xiàng)選擇題企業(yè)對(duì)憑證預(yù)先編號(hào)屬于()控制程序。

A、交易授權(quán)
B、職責(zé)劃分
C、憑證與記錄控制
D、獨(dú)立稽核