單項選擇題項目審計計劃是對具體審計項目實施的()所做的綜合安排。

A、重要性和審計風險
B、全過程
C、時間
D、程序


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1.單項選擇題內部審計機構負責人應根據(jù)()規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。

A、年度審計項目計劃
B、審計項目的性質、復雜性
C、審計項目的風險程度
D、審計資源

2.單項選擇題內部審計人員應將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于()。

A、審計日志
B、審計工作底稿
C、審計報告
D、審計工作記錄

3.單項選擇題在審計過程中若存在著未遵循內部審計準則的情形,()應對其做出解釋和說明。

A、審計報告
B、審計通知書
C、復核意見
D、審計計劃

4.單項選擇題內部審計基本準則規(guī)定,內部審計人員在審計過程中,應充分考慮()。

A、重要性與審計風險的問題
B、管理需要與審計資源的問題。
C、組織的性質、規(guī)模及內部治理結構的問題
D、實施后續(xù)審計的問題

5.單項選擇題根據(jù)內部審計基本準則,內部審計定義為()。

A、是指組織內部為實現(xiàn)經(jīng)營目標,保護資產(chǎn)安全完整,保證遵循國家法律法規(guī),提高組織運營的效率及效果,而采取的一種監(jiān)督和評價活動。
B、是指組織內部建立的一種獨立評價財務、會計及其他經(jīng)營活動的內部組織。它通過審查和評價經(jīng)營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn)。
C、是指組織內部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,它通過審查和評價經(jīng)營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn)。
D、是指企業(yè)內部專門的機構和人員,以國家法律法規(guī)為依據(jù),對企業(yè)內部的財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行審查、評價,以維護財經(jīng)紀律,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益的一種經(jīng)濟監(jiān)督活動。