單項選擇題內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為()的一部分。

A.年度審計計劃
B.項目審計計劃
C.審計方案
D.審計程序


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1.單項選擇題審計報告是對被審計單位經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性所做出的()。

A、絕對保證
B、相對保證
C、必要保證
D、再認(rèn)定

2.單項選擇題()是預(yù)防舞弊的主要途徑。

A.建立、健全組織的內(nèi)部控制并使之得以有效實施
B.內(nèi)部審計人員工作勤勉
C.組織管理層重視內(nèi)部審計工作
D.將內(nèi)部審計工作外包給業(yè)績突出的會計師事務(wù)所

3.單項選擇題對收入和費(fèi)用的審計較多地運(yùn)用到的方法是()。

A、函證
B、詳細(xì)審計
C、分析性復(fù)核
D、觀察

4.單項選擇題內(nèi)部控制目標(biāo)的實現(xiàn)有賴于()。

A、高級管理者的重視
B、內(nèi)部審計人員的努力
C、組織所有人員的參與
D、外部審計師的參與