多項選擇題中國內(nèi)部審計準則體系由()組成。

A、中國內(nèi)部審計準則
B、內(nèi)部審計基本準則
C、內(nèi)部審計具體準則
D、內(nèi)部審計實務指南


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2.單項選擇題據(jù)內(nèi)部審計準則規(guī)定,內(nèi)部審計機構制定督導制度錯誤的提法是()。

A、督導制度中應明確各級督導人員的責任
B、督導的范圍應涉及內(nèi)部審計工作的各個方面
C、這種督導是出于工作需要,針對事而不是針對人。
D、督導的謹慎性原則可以完全消除審計風險

3.單項選擇題根據(jù)內(nèi)部審計準則規(guī)定,以下關于后續(xù)審計錯誤的提法是()。

A、后續(xù)審計必須在年度審計計劃中要相應的安排
B、每一個審計項目都必須執(zhí)行后續(xù)審計
C、審計決定和建議的重要性決定了后續(xù)審計的深度和廣度
D、在確定后續(xù)審計范圍時,原有審計報告中提出的審計決定和建議可能不再可行,內(nèi)部審計人員有必要進行修訂

4.單項選擇題根據(jù)內(nèi)部審計準則規(guī)定,關于舞弊的不準確的定義是()。

A、舞弊是一種違反法規(guī)的行為
B、舞弊行為一定會給舞弊者本人帶來不正當?shù)膫€人利益
C、舞弊的實施者可以是組織內(nèi)部人員,也可以是組織外部人員
D、舞弊是一種故意的行為

5.單項選擇題以下()屬于謀取組織經(jīng)濟利益的舞弊行為。

A.泄露組織商業(yè)秘密
B.隱瞞或刪除應對外披露的重要信息
C.貪污、挪用、盜竊組織資財
D.使組織為虛假的交易事項支付款項