單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中不屬于審計(jì)證據(jù)的項(xiàng)目是()

A.被審計(jì)單位自行編制的統(tǒng)計(jì)報(bào)表
B.審計(jì)人員根據(jù)被審計(jì)單位提供的資料作出的比率分析結(jié)果
C.審計(jì)人員與被審計(jì)單位管理人員的談話記錄
D.審計(jì)人員編制的審計(jì)工作底稿


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2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)工作底稿的(),明確規(guī)定各級(jí)復(fù)核的要求和責(zé)任。

A.一級(jí)復(fù)核制度
B.統(tǒng)一復(fù)核制度
C.分級(jí)復(fù)核制度
D.審計(jì)組長(zhǎng)復(fù)核制度

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)收入和費(fèi)用的審計(jì)較多地運(yùn)用到的方法是()

A.函證
B.詳細(xì)審計(jì)
C.分析性復(fù)核
D.觀察

4.單項(xiàng)選擇題農(nóng)村信用社稽核根據(jù)不同的目的,從不同角度可劃分為多種方式,按進(jìn)行的時(shí)間可劃分為()

A.全面稽核與專項(xiàng)稽核
B.內(nèi)部稽核與外部稽核
C.現(xiàn)場(chǎng)稽核與非現(xiàn)場(chǎng)稽核
D.定期稽核與不定期稽核

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,以下關(guān)于后續(xù)審計(jì)錯(cuò)誤的提法是()

A.后續(xù)審計(jì)必須在年度審計(jì)計(jì)劃中要相應(yīng)的安排
B.每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都必須執(zhí)行后續(xù)審計(jì)
C.審計(jì)決定和建議的重要性決定了后續(xù)審計(jì)的深度和廣度
D.在確定后續(xù)審計(jì)范圍時(shí),原有審計(jì)報(bào)告中提出的審計(jì)決定和建議可能不再可行,內(nèi)部審計(jì)人員有必要進(jìn)行修改

最新試題

上述案例中A公司7月10日申請(qǐng)自主支付購(gòu)水泥款項(xiàng)410萬(wàn)元,下列表述正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)作出的其他審計(jì)決定不服的,可以向本級(jí)人民政府提請(qǐng)裁決,也可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟。

題型:判斷題

A公司7月8日支付水費(fèi)表述正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù),不得有下列()行為。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員實(shí)施審計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照下列()程序規(guī)定辦理。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》規(guī)定,商業(yè)銀行設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)事后制定有關(guān)的政策、制度和程序,對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)估,并提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行依法開(kāi)展業(yè)務(wù),不受任何單位和個(gè)人的干涉,實(shí)行()方針。

題型:多項(xiàng)選擇題

《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定的紀(jì)律處分,包括警告、記過(guò)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《湖南省內(nèi)部審計(jì)辦法》規(guī)定,內(nèi)部審計(jì)是指單位內(nèi)部依法獨(dú)立、客觀地對(duì)本*單位及其所屬單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制的()進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《擔(dān)保法》規(guī)定,保證合同應(yīng)當(dāng)至少包括以下()

題型:多項(xiàng)選擇題