問(wèn)答題某企業(yè)生產(chǎn)A產(chǎn)品,1月共銷(xiāo)售7噸,其中4噸出口給N客戶(hù),出口額為CIF價(jià)117000美元,貨款未收到,預(yù)計(jì)出口運(yùn)費(fèi)1000美元,保險(xiǎn)費(fèi)500美元,匯率為USD100=CNY600;內(nèi)銷(xiāo)量為1噸,內(nèi)銷(xiāo)金額200000元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額34000元。當(dāng)月取得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)80000元,上月期末留抵稅額為0元。增值稅征稅率為17%,退稅率為15%。計(jì)算該企業(yè)1月份增值稅出口退稅額和免抵稅額。
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增值稅免稅貨物的整體稅負(fù)不一定為零。
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下列業(yè)務(wù)應(yīng)采用紅字記賬的是()。
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請(qǐng)分別計(jì)算其應(yīng)交增值稅、消費(fèi)稅和營(yíng)業(yè)稅。
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企業(yè)未按期繳納資源稅,向稅務(wù)部門(mén)交納滯納金時(shí),應(yīng)借記()科目,貸記銀行存款科目。
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企業(yè)計(jì)算出應(yīng)交的耕地占用稅,一般借記()賬戶(hù)。
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王某當(dāng)月為企業(yè)作講座收入應(yīng)納個(gè)人所得稅為()元。
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外貿(mào)企業(yè)收購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品出口,應(yīng)退消費(fèi)稅等于收購(gòu)金額與消費(fèi)稅稅率之積。
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稅務(wù)會(huì)計(jì)憑證包括()。
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