單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)銷(xiāo)售與收款循環(huán)中的主要文件的相關(guān)表述,錯(cuò)誤的是:()

A.應(yīng)收賬款賬齡分析表按年編制,反映年末尚未收回的應(yīng)收賬款總額的賬齡,并詳細(xì)反映每個(gè)客戶(hù)每年尚未償還的應(yīng)收賬款數(shù)額和賬齡
B.轉(zhuǎn)賬憑證是指記錄轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的記賬憑證,它是根據(jù)有關(guān)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的原始憑證編制的
C.貸項(xiàng)通知單是一種用來(lái)表示由于銷(xiāo)售退回或經(jīng)批準(zhǔn)折讓而引起的應(yīng)收賬款減少的憑證,其格式與銷(xiāo)售發(fā)票相同
D.客戶(hù)對(duì)賬單是一種按月定期寄送給客戶(hù)的用來(lái)核對(duì)賬目的憑證,憑證上注明應(yīng)收賬款的月初余額、本月各項(xiàng)銷(xiāo)貨業(yè)務(wù)的金額、已收到的貨款、各個(gè)貸項(xiàng)通知單的數(shù)額和月末余額等內(nèi)容


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1.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,不屬于計(jì)稅依據(jù)審查的是()

A.審計(jì)人員應(yīng)采用檢查、復(fù)核等方法,驗(yàn)證各稅種的計(jì)稅依據(jù)的正確性
B.審計(jì)人員應(yīng)檢查有無(wú)虛報(bào)、縮小計(jì)稅基礎(chǔ)而少交稅金的行為
C.檢查有無(wú)以低稅率計(jì)算、偷漏稅金的情況
D.檢查征、免、減稅的范圍與期限

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于結(jié)賬控制的表述中,不正確的是:()

A.期末結(jié)賬控制主要抓住兩個(gè)關(guān)鍵,即控制結(jié)賬程序和結(jié)賬質(zhì)量
B.控制結(jié)賬程序的主要手段是制定結(jié)賬日程表,并規(guī)定每一程序完成的時(shí)限
C.控制結(jié)賬質(zhì)量是指要保證本期發(fā)生額的匯總和期末余額計(jì)算的正確性
D.結(jié)賬控制要做到賬證、賬賬、賬實(shí)相符

4.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)現(xiàn)金審計(jì)的相關(guān)說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是:()

A.為了能正確確定庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù)額和應(yīng)有數(shù)額,明確出納員和有關(guān)人員的責(zé)任,應(yīng)適時(shí)組織安排庫(kù)存現(xiàn)金監(jiān)盤(pán)工作
B.庫(kù)存現(xiàn)金的監(jiān)盤(pán),應(yīng)采用突擊式監(jiān)盤(pán)
C.監(jiān)盤(pán)時(shí)間一般安排在營(yíng)業(yè)即將結(jié)束時(shí)進(jìn)行
D.庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表由出納、會(huì)計(jì)主管、審計(jì)人員共同簽字

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于匯兌損益的表述中,正確的是:()

A.企業(yè)發(fā)生的匯兌損益一律計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
B.清算期間發(fā)生的匯兌損益,應(yīng)該計(jì)入清算收益
C.與購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)直接有關(guān)的匯兌損益,計(jì)入資產(chǎn)的價(jià)值
D.可供出售金融資產(chǎn)權(quán)益工具發(fā)生的匯兌損益應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用

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針對(duì)被審計(jì)單位登記入賬的銷(xiāo)售交易是否真實(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要關(guān)注的問(wèn)題有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

函證應(yīng)收賬款可以證明的認(rèn)定有()。

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下列各項(xiàng)中,符合審計(jì)職業(yè)道德要求的是()

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在國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則中,審計(jì)工作底稿專(zhuān)指()。

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注冊(cè)會(huì)計(jì)師在檢查被審計(jì)單位營(yíng)業(yè)收入是否符合收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)時(shí),以下觀點(diǎn)中不正確的是()。

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按()劃分,審計(jì)計(jì)劃可分為國(guó)家審計(jì)計(jì)劃、內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和社會(huì)審計(jì)計(jì)劃。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要檢查以下()的壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提是否正確。

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為了保證企業(yè)現(xiàn)銷(xiāo)交易中登記入賬的現(xiàn)金確實(shí)為企業(yè)已經(jīng)實(shí)際收到的現(xiàn)金,注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要針對(duì)以下的()內(nèi)部控制實(shí)施控制測(cè)試。

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下列選項(xiàng)中,不屬于審計(jì)質(zhì)量控制措施的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于國(guó)家審計(jì),審計(jì)組起草審計(jì)報(bào)告前,對(duì)審計(jì)工作底稿審核的人員是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題