單項(xiàng)選擇題一個(gè)公司在模擬一個(gè)政府機(jī)構(gòu)的行為。在50%的時(shí)間中,需要收回一個(gè)產(chǎn)品,有40%的時(shí)間只需要提示購(gòu)買(mǎi)者可能的產(chǎn)品缺陷,另有10%的時(shí)間什么都不需要做。公司使用了隨機(jī)數(shù),從l到100為收回活動(dòng)分配的隨機(jī)數(shù)應(yīng)該在:()
A.1-40
B.40—90
C.6l—100
D.11-60
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1.單項(xiàng)選擇題信息系統(tǒng)和審計(jì)主管均認(rèn)為需要確保信息和數(shù)據(jù)的安全性和完全性,那么確保衛(wèi)星傳輸保密性的最佳手段是()
A.加密.
B.訪問(wèn)控制.
C.監(jiān)控軟件.
D.循環(huán)冗余檢驗(yàn).
2.單項(xiàng)選擇題該公司希望在不增加設(shè)備成本和維護(hù)人員的情況下,享用到一個(gè)完善的語(yǔ)音和數(shù)據(jù)偉輸網(wǎng)絡(luò)所提供的特征,功能和控制,以下哪個(gè)選擇最適合?()
A.私有的廣域網(wǎng).
B.綜合服務(wù)數(shù)字網(wǎng).
C.增值網(wǎng).
D.虛擬專用網(wǎng).
3.單項(xiàng)選擇題利息保險(xiǎn)倍數(shù)主要說(shuō)明公司的什么情況?()
A.償付能力;
B.流動(dòng)性;
C.資產(chǎn)管理;
D.財(cái)務(wù)杠桿程度。
4.單項(xiàng)選擇題公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)已初步斷定,公司內(nèi)部的一個(gè)重要部門(mén)存在不當(dāng)會(huì)計(jì)做法.此后,公司總裁指示首席審計(jì)執(zhí)行官;停止針對(duì)該領(lǐng)域的任何一步調(diào)查,不要將此問(wèn)題向外部審計(jì)師通報(bào),以保持內(nèi)部審計(jì)職業(yè)的保密性,針對(duì)此情況,首席審計(jì)執(zhí)行官可以采取的最恰當(dāng)行動(dòng)是:()
A.將總裁的上述指示向國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)報(bào)告,并請(qǐng)求后者提供職業(yè)道德解釋和指導(dǎo)。
B.告知總裁,內(nèi)部審計(jì)部門(mén)將把此種限制審計(jì)范圍的做法向?qū)徲?jì)委員會(huì)主席報(bào)告。
C.繼續(xù)調(diào)查上述領(lǐng)域,直到搞清所有事實(shí),并在審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿中記錄所有相關(guān)事實(shí)。
D.將上述問(wèn)題通報(bào)外部審計(jì)師.以避免為公司可能存在的犯罪行為推波助瀾。
5.單項(xiàng)選擇題口令是以下哪種控制的例證?()
A.物理控制
B.編輯控制
C.數(shù)字控制
D.訪問(wèn)控制