A.提出采購申請與批準采購申請相互獨立
B.批準請購與采購部門相互獨立
C.驗收部門與財會部門相互獨立
D.應付賬款記賬員付款
E.內(nèi)部檢查與相關的執(zhí)行和記錄工作相互獨立
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你可能感興趣的試題
A.函證應付賬款
B.抽查應收賬款明細賬
C.抽查采購貨物發(fā)票
D.審查資產(chǎn)負債表日后付款業(yè)務
A.檢查固定資產(chǎn)的所有權憑證
B.分析營業(yè)外收支賬戶
C.詢問乙公司固定資產(chǎn)管理部門
D.以固定資產(chǎn)明細賬為起點,進行實地追查
A.賬款已歸還,不愿在回復
B.根本不存在該客戶
C.客戶發(fā)生重大財務困難或已經(jīng)破產(chǎn)
D.詢證函郵寄丟失
E.數(shù)額核對相符
A.調(diào)節(jié)法
B.審閱法
C.函證
D.分析復核法
A.審計計劃執(zhí)行過程的控制
B.審計計劃執(zhí)行結果的檢查和考核
C.審計計劃的修改
D.審計計劃編制工作的管理
E.審計計劃的審核
最新試題
下列有關審計機關審計報告內(nèi)容的表述中,錯誤的是()。
下列有關內(nèi)部審計機構處理與其他機構關系的表述中,正確的有()。
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計入了營業(yè)外收入,審計人員認為應調(diào)整至其他業(yè)務收入的有()。
下列有關審計風險控制方法的表述中,正確的有()。
以下針對關聯(lián)方審計目標,說法不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
當銀行存款的應收利息收入遠大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。
以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。
審計人員在審查存貨跌價準備計提合理性時,應重點關注的有()。
下列有關注冊會計師審計報告中關鍵審計事項段的表述中,正確的是()。
下列有關統(tǒng)計抽樣樣本量確定的表述中,正確的是()。