A.審查決算日后貨幣資金支出的主要憑證
B.檢查采購文件以確定是否使用預(yù)先編號的采購單
C.抽取購貨合同、購貨發(fā)票和入庫單等憑證,追查至應(yīng)付賬款明細賬
D.向供應(yīng)商函證零余額的應(yīng)付賬款
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A.內(nèi)部控制的設(shè)置極為有限
B.進行內(nèi)部控制測試不經(jīng)濟
C.難以對內(nèi)部控制的健全性有效性做出評價
D.內(nèi)部控制風險較低
A.審計機關(guān)主管領(lǐng)導
B.審計機關(guān)審計業(yè)務(wù)會議
C.審計組負責人
D.審計機關(guān)法制機構(gòu)
A.審計項目計劃階段
B.審計準備階段
C.審計實施階段
D.審計終結(jié)階段
A.審計授權(quán)人或委托人的要求
B.審計環(huán)境
C.審計目的
D.審計對象
A.國家審計機關(guān)
B.社會審計組織
C.內(nèi)部審計機構(gòu)
D.任何審計組織
最新試題
下列有關(guān)審計機關(guān)審計報告內(nèi)容的表述中,錯誤的是()。
審計機關(guān)在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
下列有關(guān)績效審計的提法中,正確的是()。
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計入了營業(yè)外收入,審計人員認為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。
在合并財務(wù)報表審計中,需要關(guān)注的內(nèi)部抵銷分錄涉及的業(yè)務(wù)有()。
為證實庫存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。
在電子數(shù)據(jù)審計過程中,審計人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項操作是()。
審計人員擬選擇下列各項作為審計標準,錯誤的是()。
如果管理層在財務(wù)報表中作出認定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計人員采取的審計程序不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>