A.可兼職存放央行備付金戶和同業(yè)戶的勾對工作。
B.不得泄露庫房內(nèi)保管的款項、重要物品、庫門密碼或委托他人代開代關(guān)庫門。
C.負(fù)責(zé)匡計頭寸,控制庫存,確保供應(yīng)。
D.遇有緊急情況,臨危不懼,沉著冷靜、配合協(xié)作,果斷處理。發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)立即清查并及時報告或越級上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
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A.對網(wǎng)點款箱運送和現(xiàn)金復(fù)點、清分等業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理,按周定期抽查錄像
B.負(fù)責(zé)庫房各類現(xiàn)金和貴金屬、重要物品的保管及登記簿的序時記載。
C.分析金庫管理中存在的安全隱患和風(fēng)險環(huán)節(jié),并及時采取相應(yīng)措施
D.會同管庫員共同承擔(dān)日常的開、鎖庫門工作。
A.負(fù)責(zé)制訂本行的金庫管理細(xì)則。
B.負(fù)責(zé)組織實施與本行金庫業(yè)務(wù)有關(guān)的賬務(wù)核算,確保賬務(wù)核算的準(zhǔn)確、規(guī)范。
C.負(fù)責(zé)對非庫房管理人員出入庫進(jìn)行審批。
D.負(fù)責(zé)對庫房管理、金庫庫存及業(yè)務(wù)流程合規(guī)性進(jìn)行檢查
A.會同金庫副主任共同保管金庫的備用鑰匙、備用密碼。
B.負(fù)責(zé)金庫設(shè)置、建設(shè)及安全標(biāo)準(zhǔn)符合金庫管理規(guī)定的要求。
C.負(fù)責(zé)設(shè)置符合金庫管理規(guī)定的組織架構(gòu),配備合格、必要的金庫管理人員。
D.負(fù)責(zé)對金庫各級管理人員選配和準(zhǔn)入的審批。
A.各省直分行中心庫主任由金庫所屬行分管會計業(yè)務(wù)的行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。
B.金庫副主任由金庫所屬行會計結(jié)算部高級經(jīng)理擔(dān)任。
C.支行業(yè)務(wù)庫不設(shè)執(zhí)行主任,其職責(zé)由業(yè)務(wù)庫所在基層營業(yè)機構(gòu)會計主管承擔(dān)。
D.金庫根據(jù)業(yè)務(wù)情況配備現(xiàn)金清分人員、押運人員、上門收款人員。
A.協(xié)議須明確雙方在現(xiàn)金、款箱交接、運送、保管過程中的責(zé)任與義務(wù)(雙方交接責(zé)任的劃分以簽字為準(zhǔn))。
B.協(xié)議必須明確交接雙方身份驗證方式,驗證方式必須能有效辨別確認(rèn)雙方交接人員、押運人員、押運車輛的真實性。
C.制訂統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的交接記錄,交接記錄保管期至少為三個月。
D.交接工作必須在分行金庫、所轄網(wǎng)點營業(yè)區(qū)可攝像監(jiān)控的指定區(qū)域進(jìn)行。
最新試題
客戶提交銀行的各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改,更改的結(jié)算憑證無效。
票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據(jù)的出票日期,在填寫月、日時,月為壹、貳的,日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的,應(yīng)在其前加“零”;日為拾壹至拾玖的,應(yīng)在其前加“壹”。
現(xiàn)金清點人員原則上不得自行清點上次自己所配鈔箱中的現(xiàn)金。
自助設(shè)備制度檢查中,需檢查平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。
各種憑證上的漢字要書寫端正,不得潦草,可使用未經(jīng)國務(wù)院公布的簡化字。
憑證上由銀行填寫和由客戶填寫的內(nèi)容應(yīng)有明顯區(qū)分,由客戶填寫的,未經(jīng)客戶授權(quán),銀行工作人員不得代辦??蛻羰跈?quán)銀行代制憑證,必須由客戶事先提交委托書或協(xié)議書,或銀行填制憑證其他要素后由客戶簽章確認(rèn)。
全面查庫不得采取全部柜員班后集中到分行中心庫統(tǒng)一拆箱檢查的方式進(jìn)行。
上門收款在清點確認(rèn)時發(fā)現(xiàn)的差錯,可直接通知客戶進(jìn)行長短款差錯處理,無需在上門服務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行差錯處理。
離行式自助設(shè)備的查庫采用替換鈔箱回行清查的方式。
金庫制度檢查中,需檢查金庫是否在從人行領(lǐng)入原封款項長期不拆封核驗情況。