A.自營福費廷業(yè)務
B.代理福費廷業(yè)務
C.國內(nèi)信用證賣方押匯
D.國內(nèi)信用證議付
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A.提單背書
B.提貨擔保
C.保付加簽
D.收付通
A.進口押匯
B.出口押匯
C.保付加簽
D.假遠期信用證
A.客戶部門
B.信貸管理部門
C.法律部門
D.運營部門
A.愿意承受
B.能夠承受
C.愿意和能夠承受
D.準備承受
最新試題
風險管理委員會副主任委員協(xié)助主任委員工作,主任委員可以授權副主任委員履行上述職責。
對經(jīng)風險管理委員會會議審議,主任委員審批結果為否決的風險管理事項,有關單位可口頭提請復議。
按現(xiàn)行風險分類辦法,分類發(fā)起時,符合哪些條件的信貸資產(chǎn),可提出向上調(diào)整意見。
根據(jù)風險經(jīng)理崗位的不同,風險經(jīng)理資格認證實行分類考試。
高管人員嚴重違規(guī)屬于重大操作風險事件。
某市分行2009年3月末**市分行法人、個人貸款結構表報表類型:年報以上兩表是2009年3月份某市分行到支行的法人、個人貸款結構及減值結果數(shù)據(jù),該市分行2009年底撥備計劃控制數(shù)在36億元左右,2009年一季度新增法人貸款近40億元,其中新增正常法人約43億元,關注法人減少3億元,不良減少近7000萬元;正常法人撥備率約0.8%,關注法人撥備率約2%,法人不良撥備率約30%,個人撥備率約1%。簡要分析一下該市分行減值結果變化情況、形成原因及其措施。
在風險經(jīng)理派駐方面,總行今年正在進行二級分行風險主管派駐制試點。
對重大風險管理事項,相關非成員單位可申請列席風險管理委員會0會議。
商業(yè)銀行對我國中央政府和中國人民銀行本外幣債權的風險權重和對我國中央政府投資的公用企業(yè)債權的風險權重是一樣的。
風險管理委員會辦公室的主要職責包括根據(jù)總行下達的年度風險限額和資本控制目標,審定全行風險限額和資本控制目標。