單項選擇題企業(yè)結(jié)合內(nèi)部監(jiān)督情況,定期對內(nèi)部控制的有效性進行自我評價的報告是()。

A.財務(wù)報表審計報告
B.內(nèi)部控制審計報告
C.內(nèi)部控制自我評估報告
D.信息系統(tǒng)鑒證報告


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1.單項選擇題程序改變的控制屬于()。

A.人工控制的一般控制
B.信息技術(shù)的一般控制
C.人工控制的應用控制
D.信息技術(shù)的應用控制

2.單項選擇題重大缺陷應當由()予以最終認定。

A.股東(大)會
B.董事會
C.監(jiān)事會
D.總經(jīng)理

3.單項選擇題通過抽取一份全過程的文件,來了解整個業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況的評估評價方法是()。

A.重新執(zhí)行
B.重新計算
C.細節(jié)測試
D.穿行測試

4.單項選擇題企業(yè)可以授權(quán)()負責內(nèi)部控制評價的具體組織實施工作。

A.內(nèi)部審計部門
B.財務(wù)部門
C.財務(wù)經(jīng)理
D.董事會

5.單項選擇題下列選項中,不屬于內(nèi)部控制評價目標的是()。

A.合規(guī)性
B.財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實可靠
C.資產(chǎn)的安全日常監(jiān)督評價
D.財務(wù)報告及相關(guān)信息的公允性