A.國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則
B.通用審計(jì)準(zhǔn)則
C.專業(yè)審計(jì)準(zhǔn)則
D.審計(jì)指南
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A.對(duì)所有審計(jì)事項(xiàng)均采用詳查法
B.對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目都要實(shí)施后續(xù)審計(jì)
C.審計(jì)工作底稿的復(fù)核制度
D.在審計(jì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi),選擇簡(jiǎn)單、易審的項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
A.一種行為方式
B.一種行為態(tài)度
C.一種外在表現(xiàn)
D.一種內(nèi)心狀態(tài)
A.嚴(yán)格遵循審計(jì)準(zhǔn)則各項(xiàng)要求
B.保持超然獨(dú)立的態(tài)度
C.具備從事審計(jì)工作必要的技能和知識(shí)
D.謹(jǐn)慎小心地從事審計(jì)工作
A.實(shí)質(zhì)上獨(dú)立
B.思想上獨(dú)立
C.形式上獨(dú)立
D.經(jīng)濟(jì)上獨(dú)立
A.本級(jí)人民政府
B.本級(jí)人大
C.本級(jí)人大常委會(huì)
D.上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)
E.全國(guó)人大常委會(huì)
最新試題
審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
下列有關(guān)審計(jì)的表述中,正確的有()。
當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問題的是()。
下列各項(xiàng)中,符合我國(guó)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)限和職責(zé)規(guī)定的是()。
下列各項(xiàng)審計(jì)程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項(xiàng)的是()。
以下針對(duì)關(guān)聯(lián)方審計(jì)目標(biāo),說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
審計(jì)人員在審查存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提合理性時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的有()。
下列有關(guān)審計(jì)類型的表述中,正確的是()。
審計(jì)人員在檢查固定資產(chǎn)變動(dòng)合理性時(shí),可以運(yùn)用的分析方法有()。
以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。