A.收入真實(shí)性
B.收入入賬完整性
C.收入分類合理性
D.收入所有權(quán)
E.收入增減變動適當(dāng)性
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A.銷售部門無權(quán)批準(zhǔn)賒銷
B.發(fā)貨與開票相互獨(dú)立
C.應(yīng)收賬款會計(jì)員負(fù)責(zé)編制、寄送對賬單
D.壞賬注銷與否由應(yīng)收賬款會計(jì)員決定
E.發(fā)送貨物后并由該人及時記賬
A.批準(zhǔn)采購與付款相互獨(dú)立
B.批準(zhǔn)賒銷與發(fā)貨開票相互獨(dú)立
C.收取貨款與記錄相互獨(dú)立
D.批準(zhǔn)壞賬與收款、記賬相互獨(dú)立
E.編制和寄送對賬與收款、記賬業(yè)務(wù)相互獨(dú)立
A.當(dāng)年利潤減少
B.當(dāng)年利潤增加
C.年末存貨余額增加
D.年末存貨余額減少
E.當(dāng)年利潤不變
A.取得或編制應(yīng)收賬款賬齡分析表
B.發(fā)函詢證應(yīng)收賬款
C.檢查應(yīng)收賬款不相容職務(wù)的劃分
D.審查壞賬準(zhǔn)備的提取
E.審查銷售折扣與收款合理性
A.應(yīng)收賬款明細(xì)賬
B.銀行存款日記賬
C.主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬
D.應(yīng)收票據(jù)明細(xì)賬
E.現(xiàn)金日記賬
最新試題
在銷售收入內(nèi)部控制制度的測試中,審計(jì)人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當(dāng)授權(quán)?()
費(fèi)用的審查主要包括()。
在審計(jì)工作結(jié)束時,必須寫一個書面的審計(jì)報(bào)告的原因()。
計(jì)件工資制下直接人工的審查重點(diǎn)應(yīng)是下列哪些項(xiàng)目的合理性?()
簡述應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)審計(jì)的審計(jì)目標(biāo)。
審計(jì)人員成對其出具的審計(jì)報(bào)告的下列哪些項(xiàng)目負(fù)責(zé)?()
簡述企業(yè)收入審計(jì)的目標(biāo)。
庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表必須由誰簽名蓋章后才能作為審計(jì)工作底稿的一部分?()
審計(jì)人員在對短期借款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試時應(yīng)注意()。
應(yīng)付賬款明細(xì)表的內(nèi)容主要包括()。