A、派出審計組的審計機關(guān)
B、審計委托人
C、審計小組
D、被審計單位
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A、無保留意見
B、保留意見
C、否定意見
D、無法表示意見
A、保留意見
B、無保留意見
C、無法表示意見
D、否定意見
A、審計委托書
B、書面聲明
C、被審計單位承諾書
D、審計報告
A、簽發(fā)日期
B、審計內(nèi)容
C、審計評價意見
D、審計組人員構(gòu)成及分工
A、被審計單位基本情況
B、審計機關(guān)的基本情況
C、被審計單位的整改情況
D、審計建議
A、為了讓人大常委了解預算執(zhí)行的真實情況
B、為了讓領(lǐng)導機關(guān)全面理解預算執(zhí)行審計的情況
C、為了針對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議
D、供政府決策時參考
A、總體數(shù)量
B、總體偏差水平
C、審計結(jié)論的精確限度
D、審計結(jié)論的可靠性程度
E、以往類似審計項目的經(jīng)驗
A、分析樣本誤差
B、推斷總體誤差
C、重估抽樣風險
D、形成審計結(jié)論
E、撰寫審計報告
A、預計總體標準差
B、可容忍誤差
C、預計總體誤差
D、可靠性程度
E、隨機性程度
A.審計方法的選擇不合理
B.審計工作中采用抽樣方法
C.審計程序的設計不當
D.審計人員的工作疏忽
E.審計工作缺乏必要的監(jiān)控
最新試題
審計管理的目的是()。
審計機關(guān)開展審計質(zhì)最檢奇的內(nèi)容有()。
下列方法中可提高審計人員審計風險承受能力的有()。
審計管理要服從于()。
以下屬于專門的計算機審計技術(shù)方法的是()。
審計質(zhì)最的內(nèi)容是指()。
以下審計項目可被選擇為效益審計項目的是()。
審計人員的審計結(jié)論偏離了審計事項的客觀事實,但沒引發(fā)追究審計責任的行為,說明審計風險是()。
下列各項屬審計管理基礎工作的是()。
審計報告和審計結(jié)論的質(zhì)量標準包括()。