A.核對銀行存款日記賬和總賬余額是否相符
B.抽查與銀行存款有關(guān)的往來賬戶,并審查相應(yīng)業(yè)務(wù)的合法性
C.檢查支票,檢查年末前送存銀行的支票的記錄日期
D.查閱決算日后銀行對賬單中第一周的銀行存款收入,核實(shí)銀行存款日記賬
E.查驗決算日簽發(fā)的最后一張支票序號,并檢查此序號前的支票是否均已寄出、人賬
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A.會計員與出納員
B.出納員和會計主管
C.會計主管和總經(jīng)理
D.出納員和總經(jīng)理
A.實(shí)收資本業(yè)務(wù)不適合采用全面詳細(xì)的審查方法
B.對外幣出資的要查明采用的折算匯率是否適當(dāng)
C.對實(shí)物資產(chǎn)投資要重點(diǎn)查明是否辦理了產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)
D.對無形資產(chǎn)投資要重點(diǎn)審查有無合法的證明文件
E.關(guān)注有無抽逃注冊資本的情況是實(shí)收資本合法性審查的重要內(nèi)容
A.企業(yè)財務(wù)部門制定舉債政策及內(nèi)部批準(zhǔn)程序
B.企業(yè)償還債務(wù)時,直接根據(jù)債務(wù)協(xié)議執(zhí)行,無需經(jīng)過正式的授權(quán)審批程序
C.盈余公積的提取和使用由股東大會或董事會作出決定
D.企業(yè)利用籌集的資金進(jìn)行重大項目投資時,進(jìn)行可行性研究
E.增資或減資時,由財務(wù)部門提出建議,財務(wù)主管批后實(shí)施
最新試題
審計人員在對短期借款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試時應(yīng)注意()。
就合法性而言,社會審計報告應(yīng)遵循下列哪些規(guī)定?()
簡述企業(yè)費(fèi)用審計的目標(biāo)。
注冊會計師在對銀行存款做控制測試時可以抽取適量收款憑證,檢查收款憑證金額是否與銷售發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單及記入銷售明細(xì)賬和銀行存款日記賬的相關(guān)金額是否一致。
審計報告是審計人員對被審計單位經(jīng)濟(jì)活動的什么內(nèi)容進(jìn)行審查評價,做出審計結(jié)論的書面文件?()
在審計工作結(jié)束時,必須寫一個書面的審計報告的原因()。
下列情況中應(yīng)發(fā)表保留意見的是()。
主營業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。
在對大企業(yè)貨幣資金進(jìn)行符合性測試時應(yīng)采取何種方式進(jìn)行描述?()
簡述企業(yè)利潤審計的目標(biāo)。