單項(xiàng)選擇題審查某企業(yè)2011年財(cái)務(wù)收支,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期借款賬戶余額為600萬(wàn)元,該借款分期借入,其構(gòu)成為2009年8月借款200萬(wàn)元,期限2年,尚未償還;2010年借款300萬(wàn)元,期限3年2011年借款100萬(wàn)元,期限4年。則該企業(yè)2011年年末資產(chǎn)負(fù)債表上長(zhǎng)期借款列示金額為()

A.600萬(wàn)元
B.500萬(wàn)元
C.100萬(wàn)元
D.400萬(wàn)元


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1.單項(xiàng)選擇題測(cè)試籌資與投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的主要目的是()。

A.維護(hù)投入流動(dòng)資產(chǎn)的安全性
B.證實(shí)內(nèi)部控制有效性進(jìn)而確定審計(jì)范圍、重點(diǎn)和方法
C.確保資本保值增值
D.加強(qiáng)宏觀管理

2.單項(xiàng)選擇題審查某企業(yè)持有至到期投資項(xiàng)目,發(fā)現(xiàn)被審計(jì)年度10月份購(gòu)入A公司債券面值100萬(wàn)元,債券期限5年,到期還本付息,購(gòu)買債券付款120萬(wàn)元,其中包含應(yīng)計(jì)利息5萬(wàn)元。被審計(jì)單位入賬價(jià)值為120萬(wàn)元,正確的處理應(yīng)為()。

A.借記"持有至到期投資"120萬(wàn)元,貸記"銀行存款"120萬(wàn)元
B.借記"持有至到期投資"115萬(wàn)元、"應(yīng)收利息"5萬(wàn)元,貸記"銀行存款"120萬(wàn)元
C.借記"持有至到期投資"105萬(wàn)元,貸記"銀行存款"105萬(wàn)元
D.借記"持有至到期投資"100萬(wàn)元,貸記"銀行存款"100萬(wàn)元

3.單項(xiàng)選擇題計(jì)人員在對(duì)投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試時(shí),認(rèn)為符合對(duì)投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制要求的做法是()。

A.投資業(yè)務(wù)由財(cái)會(huì)部門出納員負(fù)責(zé),并履行監(jiān)督控制職責(zé)
B.無(wú)形資產(chǎn)對(duì)外投資作價(jià),主要由負(fù)責(zé)投資審批的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)
C.實(shí)物投資的資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估、作價(jià)與投資審批工作分離
D.股票與債券由投資記賬人員負(fù)責(zé)

4.單項(xiàng)選擇題審查托管證券是否真實(shí)存在時(shí),審計(jì)人員應(yīng)采取的主要審計(jì)程序是()。

A.檢查投資明細(xì)賬
B.向代管機(jī)構(gòu)函證
C.檢查被審計(jì)單位股票和債券登記簿
D.詢問(wèn)被審計(jì)單位管理部門

5.多項(xiàng)選擇題按制度規(guī)定,工資總額應(yīng)包括()。

A.計(jì)時(shí)工資
B.計(jì)件工資
C.獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼
D.加班工資
E.支付的勞務(wù)費(fèi)

最新試題

財(cái)務(wù)報(bào)表附注審查的重點(diǎn)是其所說(shuō)明的會(huì)計(jì)變更,它們包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位凈利潤(rùn)比預(yù)算降低,由此判斷重點(diǎn)應(yīng)審查()

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庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表應(yīng)該反映的事項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員進(jìn)行分析,對(duì)被審計(jì)單位不同事業(yè)部的利潤(rùn)進(jìn)行趨勢(shì)分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤(rùn)增長(zhǎng)較大。經(jīng)初步測(cè)試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產(chǎn)規(guī)模都沒(méi)有變化,根據(jù)以上情況,利潤(rùn)增長(zhǎng)最有可能源自()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

評(píng)審內(nèi)部控制時(shí),認(rèn)為被審計(jì)單位以下職務(wù)應(yīng)分離的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

被審計(jì)單位2007年利潤(rùn)總額有較大增長(zhǎng),以下各種情況下利潤(rùn)存在舞弊的事項(xiàng)可能有()

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合并會(huì)計(jì)報(bào)告的實(shí)質(zhì)性審查的主要內(nèi)容包括()

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審查利潤(rùn)表所列指標(biāo)的可信性時(shí)所涉及的指標(biāo)是()

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審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對(duì)賬單與銀行存款日記賬余額有300萬(wàn)元差額,其原因可能有()。

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現(xiàn)金流量表的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中除與資產(chǎn)負(fù)債表相同者外,還有()

題型:多項(xiàng)選擇題