多項(xiàng)選擇題對(duì)委托貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審’查時(shí),應(yīng)重點(diǎn)審查的內(nèi)容有()。

A.委托貸款賬面價(jià)值的真實(shí)性
B.收益確認(rèn)的合法性
C.期末計(jì)價(jià)的正確性
D.委托貸款的合理性
E.委托貸款業(yè)務(wù)是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)


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1.單項(xiàng)選擇題為了驗(yàn)證其他單位投人被審計(jì)單位無(wú)形資產(chǎn)的真實(shí)性,應(yīng)當(dāng)采用的有效審計(jì)程序是()。

A.檢查無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)賬
B.檢查無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)政策
C.獲取并檢查有關(guān)作價(jià)協(xié)議和證明文件
D.檢查無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)某企業(yè)決算審計(jì),認(rèn)定未分配利潤(rùn)減少的事項(xiàng)有()。

A.轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)營(yíng)業(yè)稅計(jì)入管理費(fèi)用
B.已列支修理費(fèi)又重新預(yù)提
C.預(yù)付賬款未作攤銷(xiāo)
D.資本溢價(jià)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

4.單項(xiàng)選擇題審查盈余公積真實(shí)性的基礎(chǔ)是()。

A.盈余公積提取比例是否符合規(guī)定
B.可供分配利潤(rùn)是否真實(shí)
C.有關(guān)內(nèi)部控制測(cè)試結(jié)果
D.利潤(rùn)分配順序是否符合規(guī)定

最新試題

審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對(duì)賬單與銀行存款日記賬余額有300萬(wàn)元差額,其原因可能有()。

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針對(duì)現(xiàn)金流量表內(nèi)容的特殊性,須采用一些專(zhuān)門(mén)的審計(jì)方法不包括()

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審計(jì)人員測(cè)試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。

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評(píng)審內(nèi)部控制時(shí),認(rèn)為被審計(jì)單位以下職務(wù)應(yīng)分離的有()。

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以下項(xiàng)目可以作為外幣業(yè)務(wù)審計(jì)目標(biāo)的有()。

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審計(jì)人員對(duì)X公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請(qǐng)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露()

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審查利潤(rùn)表所列指標(biāo)的可信性時(shí)所涉及的指標(biāo)是()

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對(duì)其他貨幣資金審查的程序包括()。

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合并會(huì)計(jì)報(bào)告的實(shí)質(zhì)性審查的主要內(nèi)容包括()

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審查中發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位將下列子公司納入了合并范圈,其中不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題