多項選擇題審計人員通過控制測試獲取適當?shù)膶徲嬜C據(jù)時,應(yīng)考慮()

A.財務(wù)報表項目的分類反映是否恰當 
B.內(nèi)部控制在被審計期間是否一貫遵守 
C.內(nèi)部控制是否存在、有效 
D.會計記錄金額是否恰當 
E.財務(wù)報表項目的計算是否正確


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1.多項選擇題內(nèi)部控制評價的內(nèi)容和重點,一般從()方面進行評價。

A.各級領(lǐng)導(dǎo)階層的配合
B.目標及方針政策的貫徹 
C.財產(chǎn)的安全完整
D.會計信息資料的真實可靠 
E.生產(chǎn)和經(jīng)營活動的協(xié)調(diào)有效

2.多項選擇題根據(jù)內(nèi)部控制的概念,以下不屬于內(nèi)部控制的是()

A.經(jīng)濟責(zé)任控制
B.領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限控制
C.組織控制
D.隸屬關(guān)系控制
E.黨團活動控制

3.多項選擇題審計人員用以了解和評價內(nèi)部控制的方法有()

A.文字敘述法
B.問卷調(diào)查法
C.流程圖法
D.因素分析法
E.抽查法

4.多項選擇題下列關(guān)于審計證據(jù)的說法中,正確的有()

A.審計證據(jù)越可靠,證明力越強
B.審計證據(jù)的客觀性與取證程序、方法、審計人員的工作態(tài)度密切相關(guān)
C.審計證據(jù)的相關(guān)性是指審計證據(jù)與審計目標或與其他審計證據(jù)之間的內(nèi)在聯(lián)系程度
D.審計證據(jù)的取得必須符合審計法規(guī)規(guī)定的手續(xù)和程序