A.農(nóng)發(fā)行
B.中信銀行
C.進(jìn)出口行
D.國開行
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A.金額
B.期限
C.利率
D.風(fēng)險(xiǎn)
A.機(jī)構(gòu)代碼
B.營業(yè)執(zhí)照
C.法定代表人
D.金融許可證
A.按月結(jié)息
B.按季結(jié)息
C.按年結(jié)息
D.利隨本清
A.交易員
B.記賬員
C.審批員
D.系統(tǒng)管理員
A.短期融資券
B.超短期融資券
C.企業(yè)債
D.央行票據(jù)
最新試題
審計(jì)檔案是指審計(jì)部門在項(xiàng)目審計(jì)或者專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中直接形成的,具有保存價(jià)值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對董(理)事會(huì)負(fù)責(zé)。
如果被審計(jì)單位的內(nèi)部控制不健全,審計(jì)人員則應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量。
納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機(jī)構(gòu)的存款不足以同時(shí)支付稅款和金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí),金融機(jī)構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。
審計(jì)部負(fù)責(zé)全行審計(jì)制度的制定。
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)職能分離。
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計(jì)部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受組織董事會(huì)或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,并保持與董事會(huì)或者最高管理層及時(shí)、高效的溝通。
內(nèi)部審計(jì)人員在社會(huì)交往中,應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù),警惕非故意泄密的可能性。