A.直接違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
B.授意、指使、強(qiáng)令、縱容、包庇下屬人員違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
C.未經(jīng)民主決策、相關(guān)會議討論而直接決定、批準(zhǔn)、組織實施重大經(jīng)濟(jì)事項,并造成重大經(jīng)濟(jì)損失、資金資源流失等嚴(yán)重后果的行為
D.主持相關(guān)會議討論或者以其他方式研究,并且在多數(shù)人同意的情況下決定、批準(zhǔn)、組織實施重大經(jīng)濟(jì)事項,由于決策不當(dāng)或者決策失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失、資金資源流失等嚴(yán)重后果的行為
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你可能感興趣的試題
A.書面通報
B.會議通報
C.專題通報
D.審計要情通報
A.必須嚴(yán)格執(zhí)行浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部審計人員“八不準(zhǔn)”規(guī)定
B.審計工作實行回避制度,審計總隊人員原則上不參與對其所在單位的審計
C.審計總隊人員應(yīng)優(yōu)先服從審計總隊有關(guān)審計工作的安排
D.審計工作態(tài)度積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)
A.審計承諾書
B.審計工作底稿、審計事實確認(rèn)書及相關(guān)審計證據(jù)
C.審計事實確認(rèn)書及相關(guān)審計證據(jù)
D.審計整改通知書
A.外部審計機(jī)構(gòu)工作評價,外部審計機(jī)構(gòu)的聘請及更換
B.審計工作發(fā)展戰(zhàn)略
C.對外披露的財務(wù)報告等信息是否客觀真實
D.財務(wù)部門、審計部門包括其負(fù)責(zé)人的工作評價
A.審計確認(rèn)
B.形成審計報告
C.審計實施
D.審計后續(xù)
A.被查詢單位名稱和單位(部門)蓋章
B.審查事項內(nèi)容和查詢?nèi)诵彰?、查詢?nèi)掌?br />
C.簽收人簽名、聯(lián)系電話和簽收日期
D.經(jīng)辦人答復(fù)查詢事項、答復(fù)日期并簽名
A.查詢模型
B.分析模型
C.風(fēng)險檢測模型、
D.指標(biāo)檢測模型,
A.審計反饋
B.審計移送
C.審計決定
D.審計談話
A.提供虛假的財務(wù)會計、計劃統(tǒng)計等業(yè)務(wù)資料
B.妨礙審計人員正當(dāng)行使公務(wù),故意推諉、搪塞、拖延,不按規(guī)定提供必要的報表、帳冊、資料
C.應(yīng)當(dāng)自查未進(jìn)行自查,未填寫檢查問卷或在自查報告、檢查問卷中提供不真實的情況
D.拒絕審計人員就有關(guān)業(yè)務(wù)問題進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢或提供不實證明
A.嚴(yán)密控制
B.全程監(jiān)督
C.方便工作
D.注意保密
最新試題
下列屬于審計總隊需要遵守工作紀(jì)律的有()。
審計項目執(zhí)行過程中,發(fā)生下列情形之一的,有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)審計項目質(zhì)量責(zé)任()。
審計證據(jù)是用以證明審計事項、支持審計結(jié)論、意見和建議的各種事實依據(jù),主要包括()等。
審計預(yù)警監(jiān)測實施流程有哪些()。
信息科技審計主要是對()等方面進(jìn)行審計。
審計事實確認(rèn)書在經(jīng)過()簽名確認(rèn)后,經(jīng)統(tǒng)一編號后交給被審計單位簽章確認(rèn)后及時收回。
下列審計檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說法正確的有()。
被審計單位有下列情形之一的,建議撤換責(zé)任人員、對責(zé)任人員予以行政處分,性質(zhì)特別嚴(yán)重的,移交司法機(jī)關(guān)處理,并可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予3000元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰()。
審計組派出機(jī)構(gòu)審計部門在權(quán)限范圍內(nèi)應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果報告中被審計單位違規(guī)違紀(jì)行為的性質(zhì)、數(shù)量、風(fēng)險程度和整改情況等,做()等不同處理方式。
審計委員會辦公室負(fù)責(zé)做好審計委員會決策的前期準(zhǔn)備工作,需要提供哪些方面的書面資料。()。