單項選擇題下列各項中,不屬于內(nèi)部控制固有局限性的是()。

A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響
B.管理人員可能會濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上
C.內(nèi)部控制的設(shè)計與實施需要考慮成本與效益
D.內(nèi)部控制只能為控制目標的實現(xiàn)提供合理保證


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3.單項選擇題根據(jù)《分析程序準則》,分析程序所使用的信息按其存在的形式劃分,不包括下列哪項內(nèi)容()。

A.財務(wù)信息和非財務(wù)信息
B.實物信息和貨幣信息
C.絕對數(shù)信息和相對數(shù)信息
D.管理信息和業(yè)務(wù)信息

4.單項選擇題執(zhí)行分析程序的目標不包括()。

A.確認業(yè)務(wù)活動信息的真實性
B.分析潛在的差異和漏洞
C.發(fā)現(xiàn)差異
D.發(fā)現(xiàn)不合法和不合規(guī)行為的線索

5.單項選擇題內(nèi)部審計人員執(zhí)行分析程序發(fā)現(xiàn)差異時,應(yīng)當采用一定的方法進行調(diào)查和評價,包括()。

A.詢問管理層獲取其解釋和答復(fù)
B.實施必要的審計程序,確認管理層解釋和答復(fù)的合理性與可靠性
C.如果管理層沒有作出恰當解釋,應(yīng)當擴大審計范圍,執(zhí)行其他審計程序,實施進一步審查,以便得出審計結(jié)論
D.以上都是

最新試題

各行社應(yīng)審核外審機構(gòu)和人員的相關(guān)資質(zhì),包括()等,對相關(guān)資料復(fù)印備案。

題型:多項選擇題

計算機輔助審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常處理應(yīng)堅持()的原則。

題型:多項選擇題

審計證據(jù)是用以證明審計事項、支持審計結(jié)論、意見和建議的各種事實依據(jù),主要包括()等。

題型:多項選擇題

審計預(yù)警監(jiān)測實施流程有哪些()。

題型:多項選擇題

凡在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中積累的具有保存價值的以()等形式存在的歷史記錄均要存檔管理。

題型:多項選擇題

下列屬于證明類文件材料的有()。

題型:多項選擇題

被審計單位有下列情形之一的,建議撤換責任人員、對責任人員予以行政處分,性質(zhì)特別嚴重的,移交司法機關(guān)處理,并可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責任人給予3000元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰()。

題型:多項選擇題

被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴重的,建議撤換責任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰。()。

題型:多項選擇題

計算機輔助審計系統(tǒng)審計模型分()模型。

題型:多項選擇題

審計通報的形式有()。

題型:多項選擇題