單項選擇題內部審計人員在審查和評價業(yè)務活動、內部控制和風險管理時,對舞弊發(fā)生可能性進行評估時不需要評估()。

A.控制意識和態(tài)度的科學性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運行的有效性
D.審計目標的可行性


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2.單項選擇題對信息技術一般性控制進行審計時,應當考慮的控制活動不包括()。

A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)設計管理

5.單項選擇題根據(jù)《信息系統(tǒng)審計準則》,組織信息技術管理的主要目標不包括()。

A.保證組織的信息技術戰(zhàn)略充分反映組織的戰(zhàn)略目標
B.提高組織所依賴的信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及數(shù)據(jù)處理的完整性和準確性
C.提高信息系統(tǒng)運行的效果與效率,合理保證信息系統(tǒng)的運行符合法律法規(guī)及相關監(jiān)管要求
D.確認業(yè)務活動信息的合理性