最新試題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應當具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型:判斷題

審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。

題型:判斷題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。

題型:判斷題

納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機構(gòu)的存款不足以同時支付稅款和金融機構(gòu)貸款時,金融機構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。

題型:判斷題

上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務(wù)所對其財務(wù)報表進行的審計是強制審計。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應根據(jù)審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機構(gòu)內(nèi)部審計部門應對董(理)事會負責。

題型:判斷題

內(nèi)部審計力量不足的,應當將審計任務(wù)委托社會中介機構(gòu)進行。

題型:判斷題