單項選擇題內部審計的目的是通過實施審計活動,不斷加強和改善商業(yè)銀行的(),及時防范和化解經營風險,有效促進成本費用管理不斷提高管理水平和經營效益,以確保商業(yè)銀行各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。

A.管理方式
B.經營模式
C.內控機制
D.內部監(jiān)督


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1.單項選擇題經濟效益審計也被稱作“3”審計,()不包括在“3”之內。

A.經濟性
B.公允性
C.效果性
D.效率性

2.單項選擇題金融審計不同于其它審計的特點是()。

A.廣泛性
B.綜合性
C.系統(tǒng)性
D.延伸性

3.單項選擇題將審計報告分為簡式審計報告和詳式審計報告兩種,是按()標準劃分的。

A.審計報告撰寫主體
B.審計報告行文形式
C.審計報告的作用
D.審計報告公布與否

4.單項選擇題建立在對審計風險識別、評估基礎上的審計取證模式是()。

A.賬目基礎審計
B.風險基礎審計
C.制度基礎審計
D.經營導向審計

5.單項選擇題后續(xù)審計是對()中要求被審計單位進行整改的事項繼續(xù)跟進監(jiān)督。

A.審計結論
B.審計報告
C.審計通知
D.審計決定