A.該行信貸管理部總經(jīng)理可以向獨(dú)立審批人轉(zhuǎn)授權(quán)
B.該行甲獨(dú)立審批人可以向乙獨(dú)立審批人轉(zhuǎn)授權(quán)
C.該行行長(zhǎng)可以向獨(dú)立獨(dú)立審批人轉(zhuǎn)授權(quán)
D.該行信貸主管行長(zhǎng)可以向獨(dú)立審批人轉(zhuǎn)授權(quán)
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A.總行行長(zhǎng)和分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.各級(jí)行行長(zhǎng)
C.總行行長(zhǎng)
D.各級(jí)行行長(zhǎng)和副行長(zhǎng)
A.對(duì)崗位授權(quán)
B.對(duì)機(jī)構(gòu)授權(quán)
C.對(duì)部門授權(quán)
D.對(duì)崗位授權(quán)和對(duì)機(jī)構(gòu)授權(quán)
A.制度管理部門
B.制度起草部門
C.制度維護(hù)部門
D.審計(jì)部門
A.在發(fā)布修訂后的規(guī)章制度時(shí),印發(fā)通知應(yīng)說明被修訂的制度名稱、修訂原因以及修訂前后的具體條款變化情況
B.規(guī)章制度的修訂和新設(shè)制定一樣,必須經(jīng)過立項(xiàng)→起草、論證→征求意見→審查→審核(審議)、審批、發(fā)布的程序
C.在新的制度中廢止原有規(guī)章制度的,不再單獨(dú)履行廢止程序
D.制度管理部門向制度起草部門提出的修訂、廢止制度建議,起草部門必須采納
A.總行
B.分行
C.制定行
D.支行
最新試題
內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風(fēng)險(xiǎn)排查不屬于對(duì)條線的盡職監(jiān)督。
查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對(duì)被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。
內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。
根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)階段,是對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定性分析,也是整個(gè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。
一級(jí)分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級(jí)的原則組織實(shí)施。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責(zé)。
各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對(duì)本級(jí)行檢查計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項(xiàng)目主辦部門按照要求準(zhǔn)確記錄檢查實(shí)施全過程。
內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實(shí)有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。