A.評價目標與工作任務
B.進度安排
C.人員組織
D.問題整改標準
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A.資產安全目標
B.經營效率與效果目標
C.合法合規(guī)目標
D.財務報告及相關信息真實完整目標
A.高級管理層加強內部控制日常運行的要求
B.董事會了解內部控制狀況的要求
C.監(jiān)事會履行監(jiān)督職能的要求
D.監(jiān)管部門對內部控制缺陷的披露要求
A.《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引
B.《企業(yè)內部控制評價指引》
C.《中國農業(yè)銀行內部控制基本規(guī)定》
D.《中國農業(yè)銀行內部控制評價辦法》
A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.輕微缺陷
A.應當即時向高級管理層匯報
B.直接向董事會或監(jiān)事會報告
C.可以向高級管理層報告,并視情況考慮是否需要向董事會、監(jiān)事會報告
D.直接向外部監(jiān)管部門報告
最新試題
農業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。
農業(yè)銀行的內控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。
就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風險無法量化評估。
內部交易在范圍上小于關聯(lián)交易。
查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。
農行員工在農業(yè)銀行的貸款屬于關聯(lián)交易。
對于農業(yè)銀行應當遵守的關聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。
商業(yè)銀行各業(yè)務條線和分支機構應根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險,按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。
在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。
合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎和前提。