單項選擇題以下不屬于經(jīng)濟責任審計內(nèi)控管理情況評價結果的是()。

A.內(nèi)控管理健全有效
B.內(nèi)控管理較為健全
C.內(nèi)控管理部分存在缺陷
D.內(nèi)控管理不健全


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1.單項選擇題以下不屬于經(jīng)濟責任審計個人決策事項評價結果的是()。

A.具有很強的決策能力
B.具有較強的決策能力
C.具有良好的決策能力
D.具有決策能力

2.單項選擇題以下不屬于經(jīng)濟責任審計業(yè)務合法合規(guī)情況評價結果的是()。

A.主要業(yè)務能依法合規(guī)經(jīng)營
B.主要業(yè)務基本依法合規(guī)經(jīng)營
C.主要業(yè)務部分依法合規(guī)經(jīng)營
D.主要業(yè)務部分不依法合規(guī)經(jīng)營

3.單項選擇題以下不屬于經(jīng)濟責任審計業(yè)務經(jīng)營狀況評價結果的是()。

A.經(jīng)營狀況明顯進步
B.經(jīng)營狀況發(fā)展較好
C.經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)
D.經(jīng)營狀況大幅下降

4.單項選擇題經(jīng)濟責任審計評價應以被審計單位業(yè)務經(jīng)營管理狀況和被審計人()為重點。

A.個人決策行為
B.集體決策行為
C.會議決策行為
D.組織決策行為

最新試題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門應當根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結果,落實有關責任人員的責任追究。

題型:判斷題

合規(guī)風險報告一般按照報告內(nèi)容劃分為綜合報告和專項報告;按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。

題型:判斷題

一級分行以下機構高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構職能部門按照職責分工,對下級對口部門相關經(jīng)營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預警無需人工處理,系統(tǒng)自動進行上報。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務部門通過“法人授權”功能提交授權委托事項申請。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。

題型:判斷題

就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風險無法量化評估。

題型:判斷題