A.內(nèi)部監(jiān)督
B.外部監(jiān)督
C.條線監(jiān)督
D.內(nèi)控評價
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A.現(xiàn)場檢查
B.非現(xiàn)場監(jiān)測
C.日常監(jiān)測
D.系統(tǒng)監(jiān)測
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
A.監(jiān)督檢查部門
B.內(nèi)控合規(guī)部門
C.風險管理部門
D.監(jiān)察部門
A.監(jiān)督檢查部門
B.內(nèi)控合規(guī)部門
C.風險管理部門
D.監(jiān)察部門
A.已整改
B.部分整改
C.未整改
D.無法整改
最新試題
盡職監(jiān)督是職能部門實施的內(nèi)部控制。
合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎和前提。
農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。
根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。
內(nèi)控合規(guī)部門應當根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結果,落實有關責任人員的責任追究。
合規(guī)風險報告一般按照報告內(nèi)容劃分為綜合報告和專項報告;按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。
項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務骨干組成,一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務骨干作為項目管理組成員。
檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。
農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機構登錄系統(tǒng)進行確認。