多項選擇題內(nèi)部控制評價結(jié)果可與被評價機構(gòu)()掛鉤,并作為對被評價機構(gòu)領導班子考核獎懲的重要依據(jù)。

A.綜合績效考核
B.停復牌
C.等級行評定
D.授權(quán)和轉(zhuǎn)授權(quán)


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1.多項選擇題在農(nóng)業(yè)銀行一級分行內(nèi)部控制測試模板中,權(quán)重占比低于30%的有()。

A.內(nèi)部環(huán)境
B.風險評估
C.信息與溝通
D.內(nèi)部監(jiān)督

2.多項選擇題一級分行內(nèi)控評價測試模板中信貸業(yè)務評價主要涉及()等評價內(nèi)容。

A.貸前調(diào)查
B.評級授信
C.審查審批
D.貸后管理

3.多項選擇題以下對內(nèi)控評價“四類行”標準描述正確的是()。

A.綜合評分60分以上70分以下
B.內(nèi)部控制體系存在較多缺陷
C.內(nèi)部控制效果較差
D.已發(fā)生了性質(zhì)較嚴重的案件

4.多項選擇題內(nèi)控評價的測試模板包括()等要素

A.評價環(huán)節(jié)、控制要點
B.標準分值、評價提示
C.設計與運行測試記錄、設計與運行有效性測試結(jié)論
D.問題描述、嚴重程度、補償性控制和總體結(jié)論

5.多項選擇題在內(nèi)控評價計分過程中,對內(nèi)部控制機制建設方面存在的缺陷和問題,可以根據(jù)()等因素進行定性評級。

A.被評價機構(gòu)對風險識別是否充分
B.相關制度措施和補救措施是否完善和適宜
C.補救措施的效果是否明顯
D.是否對外披露

最新試題

農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。

題型:判斷題

合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。

題型:判斷題

根據(jù)《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預警無需人工處理,系統(tǒng)自動進行上報。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。

題型:判斷題

是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內(nèi)容之一。

題型:判斷題

合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎和前提。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題