A.各職能部門通過“檢查計劃申報”功能向同級內(nèi)控合規(guī)部門報送年度檢查計劃及臨時計劃
B.內(nèi)控合規(guī)部門通過“檢查計劃審核”功能對各部門檢查計劃進行統(tǒng)籌
C.內(nèi)控合規(guī)部門通過“檢查計劃終止”功能對已實施完成的檢查計劃進行“結(jié)束”操作,對由于特殊原因需要作廢的檢查計劃進行“作廢”操作
D.檢查計劃主辦部門通過“檢查計劃終止”功能對已實施完成的檢查計劃進行“結(jié)束”操作,對由于特殊原因需要作廢的檢查計劃進行“作廢”操作
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A.發(fā)起基本授權(quán)
B.制作授權(quán)方案
C.生成授權(quán)書
D.授權(quán)統(tǒng)計分析
A.基本授權(quán)
B.特別授權(quán)
C.授權(quán)調(diào)整
D.授權(quán)委托
A.支持按效力層級、業(yè)務(wù)種類、發(fā)布部門等維度統(tǒng)計轄內(nèi)制度分布圖及下載明細(xì)
B.支持統(tǒng)計本級行發(fā)布制度被評價情況
C.支持查看制度條款關(guān)聯(lián)的監(jiān)督檢查數(shù)據(jù),并可進一步鉆取對應(yīng)的違規(guī)問題詳情
D.支持內(nèi)規(guī)解析
A.全文關(guān)鍵字
B.制度名稱
C.發(fā)文文號
D.發(fā)布機構(gòu)
A.實現(xiàn)內(nèi)外部規(guī)章制度的拆分、維護、評價以及數(shù)字化的存儲與應(yīng)用
B.建立從檢查計劃申報審核、項目啟動實施、文檔資料管理到整改信息錄入、審核及督辦的標(biāo)準(zhǔn)化流程
C.按照業(yè)務(wù)類別建立并維護違規(guī)點庫,作為各類監(jiān)督項目執(zhí)行過程中的基本依據(jù)
D.支持內(nèi)控評價等級申報與計分
最新試題
農(nóng)行員工在農(nóng)業(yè)銀行的貸款屬于關(guān)聯(lián)交易。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機構(gòu)登錄系統(tǒng)進行確認(rèn)。
內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風(fēng)險性檢查內(nèi)容之一。
盡職監(jiān)督是職能部門實施的內(nèi)部控制。
根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風(fēng)險管理計劃和合規(guī)風(fēng)險評估報告。
根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測報告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)分析評估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風(fēng)險狀況,收集合規(guī)風(fēng)險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。
一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責(zé)任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。
合規(guī)風(fēng)險識別是合規(guī)風(fēng)險管理的第一個階段,是對合規(guī)風(fēng)險的定性分析,也是整個合規(guī)風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。
重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應(yīng)經(jīng)獨立董事許可。