A.企業(yè)開發(fā)信息系統(tǒng),可以采取自行開發(fā)、外購調試、業(yè)務外包等方式
B.對異常的或違背內部控制要求的交易數(shù)據(jù),應當設計由系統(tǒng)自動報告并設置跟蹤處理機制
C.信息部門主管可直接接觸企業(yè)的關鍵信息設備
D.企業(yè)應當建立信息系統(tǒng)安全保密和泄露責任追求制度
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A.企業(yè)財務報告編制完成后,應當裝訂成冊,加蓋公章,由財會部門負責人簽名并蓋章
B.企業(yè)負責人對財務報告的真實性、完整性負責
C.總會計師或分管會計工作的負責人負責組織領導財務報告的編制、對外提供和分析利用相關工作
D.財務分析和利用工作中總會計師或分管會計工作負責人應發(fā)揮主導作用,并吸收有關部門負責人參加
A.公司總會計師
B.公司經(jīng)營副總裁
C.公司財務總監(jiān)
D.某退休大學教授
A.全面性
B.制衡性
C.客觀性
D.重要性
A.重大業(yè)務外包方案應當提交股東大會審批
B.企業(yè)應當做好與承包方的對接工作
C.驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況,應當立即報告,查明原因,及時處理
D.企業(yè)應當按照批準的業(yè)務外包實施方案選擇承包方
A.人力資源缺乏或過剩、結構不合理、開發(fā)機制不健全
B.人力資源激勵約束制度不合理、關鍵崗位人員管理不善
C.人力資源退出機制不當
D.促進就業(yè)和員工權益保護不夠
最新試題
下列各項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第14號一財務報告》規(guī)定的是()。
以下選項中,不符合《企業(yè)內部控制應用指引第9號一銷售業(yè)務》要求的是()。
我國《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》將內部控制的目標歸納為五個方面,以下屬于這五方面的有()。
甲公司在董事會下設立了審計委員會,審計委員會負責審查內部控制,監(jiān)督內部控制的有效實施及內控自我評價等。下列選項中,符合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》要求的有()。
下列各項說法中錯誤的有()。
甲公司是一家智能手機研發(fā)企業(yè),近日通過社會招聘引進了海歸博士王某從事智能手機核心技術的研發(fā)和攻關,根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引第10號一研究與開發(fā)》的有關要求,甲公司在與王某簽訂勞動合同時,應特別約定()。
下列各項關于內部控制評價工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯誤的是()。
下列企業(yè)采購活動中,符合內部控制基本規(guī)范的有()。
下列各項關于企業(yè)組織架構內部控制措施的表述中,錯誤的是()。
下列關于內部控制評價的說法中,正確的是()。