A.治理結構形同虛設
B.缺乏科學決策、良性運行機制和執(zhí)行力
C.權責分配不合理
D.內部機構設計不科學
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A.企業(yè)對誠信和道德價值觀做出承諾
B.企業(yè)根據其目標,使員工各自擔負起內部控制的相關責任
C.董事會獨立于管理層,對內部控制的制定及其績效實施監(jiān)控
D.企業(yè)為用以支持目標實現的技術選擇并制定一般控制政策
A.比較分析是一種通過數據分析,識別評價關注點的方法
B.實地查驗是一個用于業(yè)務層面評價的方法
C.評價工作人員進行實地盤點以測試企業(yè)記錄存貨的數量屬于實地查驗
D.通過比較月度銷售情況,識別異常區(qū)間進行檢查屬于抽樣方法
A.企業(yè)應當以12月31日作為年度內部控制評價報告的基準日
B.內部控制評價報告應當報經董事會或類似權力機構批準后方可對外披露或報送相關部門
C.企業(yè)應在基準日后3個月內報出內部控制評價報告
D.評價報告發(fā)出后不能再對評價結論做任何調整
A.研究成果歸屬
B.離職條件
C.離職后保密義務
D.離職后競業(yè)限制年限及違約責任
A.過度擴張,脫離了甲公司的實際管控能力
B.收購后沒有有效進行文化整合,發(fā)展戰(zhàn)略實施不到位
C.偏離主業(yè),導致企業(yè)資源分散,難以形成自身核心能力
D.治理結構形同虛設,缺乏科學決策能力
最新試題
下列屬于銷售業(yè)務需要關注的風險的是()。
下列各項關于內部控制評價工作組開展現場檢查測試所采用方法的表述中,錯誤的是()。
下列企業(yè)采購活動中,符合內部控制基本規(guī)范的有()。
以下關于內部控制評價過程中現場檢查測試方法的描述正確的有()。
下列各項說法中錯誤的有()。
企業(yè)內部控制缺陷中的運行缺陷類別包括下列哪些?()
下列各項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第7號——采購業(yè)務》關于企業(yè)內部控制要求與措施的有()。
根據《企業(yè)內部控制應用指引第4號——社會責任》,企業(yè)在履行社會責任方面需要關注的主要風險有()。
以下選項中,不符合《企業(yè)內部控制應用指引第9號一銷售業(yè)務》要求的是()。
根據《企業(yè)內部控制應用指引》,發(fā)展戰(zhàn)略內部控制的措施有()。