A.一
B.二
C.三
D.五
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A.監(jiān)督方式分為:重點(diǎn)監(jiān)督和全面監(jiān)督
B.重點(diǎn)監(jiān)督主要監(jiān)督交易金額大、重點(diǎn)科目、重點(diǎn)賬戶、重要交易、特殊交易及高風(fēng)險環(huán)節(jié)等方面
C.全面監(jiān)督每月應(yīng)不少于3次
D.全面監(jiān)督包括:對核算管理較弱、差錯率高的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),對柜員不定期實(shí)行各項(xiàng)全面監(jiān)督
A.事后監(jiān)督中心按照“T+2”的模式接收業(yè)務(wù)憑證
B.批處理的非憑證類清單、賬簿、報表等資料由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不需要打印
C.每批實(shí)際掃描憑證張數(shù)應(yīng)與營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)憑證交接清單登記的張數(shù)保持一致。如有不符,不得隨意更改,應(yīng)及時查明原因并向被監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)出“差錯通知書”
D.每個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)按柜員號逐筆進(jìn)行憑證掃描,一名柜員的憑證未掃描完成前,可以掃描其他柜員憑證
A.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)使用的業(yè)務(wù)憑證,須采用統(tǒng)一格式,不得錯用憑證或擅自使用自制憑證
B.綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作柜員打印憑證應(yīng)保證清晰、規(guī)范、完整
C.賬務(wù)柜員憑證按流水號從小到大順序排列編號,憑證交接清單在前,記賬憑證在后
D.每筆業(yè)務(wù)流水,按原始憑證、記賬憑證、附件的順序配套擺放,保證記賬憑證及其記賬依據(jù)一一對應(yīng)
A.受理的憑證(購買空白重要憑證和收費(fèi)憑證)客戶簽章與預(yù)留印鑒不符、票據(jù)背書不正確、不連續(xù)的
B.未按規(guī)定辦理錯賬沖正業(yè)務(wù)
C.會計科目或內(nèi)部賬戶使用錯誤,核算不正確的
D.定期儲蓄存單提前支取或部分支取金額在5萬元(不含)以下,復(fù)核人未在支取存單上簽字的
A.經(jīng)辦柜員
B.會計主管
C.支行行長
D.會計主管及支行行長
最新試題
《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)(修訂版)》違規(guī)處理考核中下列屬于扣分項(xiàng)的是:()
指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的,發(fā)出指令的管理人員為間接責(zé)任人。
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的,可給予解除勞動合同處理。
員工可以試圖自行解決利益沖突問題。
依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“四項(xiàng)制度”。下列屬于“四項(xiàng)制度”內(nèi)容的是()。
責(zé)任人已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作,但以現(xiàn)有條件無法甄別風(fēng)險因素,形成風(fēng)險或損失的,可免予處理。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》,違規(guī)行為已進(jìn)行積分處理的,不影響或抵消其他相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,以下哪項(xiàng)不是定量指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)()。
根據(jù)監(jiān)管部門要求,巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,消化歷史包袱是指當(dāng)年從()中消化的案件損失等掛賬。