A.初步內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)
B.最終董事會
C.初步最高管理層
D.最終董事會或最高管理層
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
A.自我評估報告
B.評價報告
C.質(zhì)量評估報告
D.審計報告
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風(fēng)險評估
D.控制測試
A.組織文化
B.社會責(zé)任
C.反舞弊機(jī)制
D.人力資源
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響。
B.管理人員可能會濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上。
C.內(nèi)部控制的設(shè)計與實施需要考慮成本與效益。
D.內(nèi)部控制只能為控制目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證。
最新試題
下列對象對征求意見的審計報告有異議的,審計組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實,并根據(jù)核實情況對審計報告作出必要的修改。()
審計通知書的內(nèi)容主要包括()。
社會保障審計的意義和作用有哪些?
審計人員執(zhí)行審計業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)具備下列職業(yè)要求()。
審計人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計措施、獲取的審計證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計結(jié)論。
審計機(jī)關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時,要做到()。
審計組對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注因素有()。
審計人員應(yīng)當(dāng)真實、完整地記錄實施審計的過程、得出的結(jié)論和與審計項目有關(guān)的重要管理事項,以實現(xiàn)下列目標(biāo)()。
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?
遇有下列情形之一的,審計組應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整審計實施方案()。