A.控制意識(shí)和態(tài)度的科學(xué)性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運(yùn)行的有效性
D.審計(jì)目標(biāo)的可行性
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A.收受賄賂或回扣
B.貪污、挪用、盜竊組織資產(chǎn)
C.泄露組織的商業(yè)秘密
D.出售不存在或不真實(shí)的資產(chǎn)
A.管理層
B.董事會(huì)
C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
D.監(jiān)事會(huì)
A.固有風(fēng)險(xiǎn)
B.檢查風(fēng)險(xiǎn)
C.剩余風(fēng)險(xiǎn)
D.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理
A.有效性
B.重要性
C.適當(dāng)性
D.全面性
最新試題
國家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
簡述合同計(jì)價(jià)方式主要有幾種方式?
審計(jì)機(jī)關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時(shí),要做到()。
發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,審計(jì)組或者審計(jì)機(jī)關(guān)可以采取下列應(yīng)對(duì)措施()。
存在下列情形之一的,審計(jì)人員可以對(duì)審計(jì)事項(xiàng)中的全部項(xiàng)目進(jìn)行審查()。
被審計(jì)單位不執(zhí)行審計(jì)決定,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期執(zhí)行;逾期仍不執(zhí)行的,審計(jì)機(jī)關(guān)可以申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
審計(jì)組組長審核審計(jì)工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。
社會(huì)保障審計(jì)概念和范圍是什么?
審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?
被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過程中對(duì)存在問題應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任的情形有哪些?