A.審計(jì)準(zhǔn)則是審計(jì)人員在實(shí)施審計(jì)過程中必須遵守的行為規(guī)范
B.審計(jì)準(zhǔn)則是評(píng)價(jià)審計(jì)質(zhì)量的依據(jù)
C.審計(jì)準(zhǔn)則是確定和解脫審計(jì)主任的依據(jù)
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A.項(xiàng)目經(jīng)理的復(fù)核
B.部門經(jīng)理的復(fù)核
C.會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師的復(fù)核
A.擴(kuò)大審計(jì)程序的范圍
B.提請(qǐng)管理層調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
A.部門經(jīng)理
B.主任會(huì)計(jì)師
C.項(xiàng)目經(jīng)理
A.完成審計(jì)項(xiàng)目的時(shí)間要求和責(zé)任單位
B.被審計(jì)單位名稱以及主管部門和所在地區(qū)
A.通過符合性測(cè)試以評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的可信賴程度
B.符合性測(cè)試在審計(jì)實(shí)施階段進(jìn)行
最新試題
審計(jì)決定中告知提請(qǐng)本級(jí)人民政府裁決的期限為30日。
審計(jì)機(jī)關(guān)年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的內(nèi)容主要包括()。
審計(jì)組組長(zhǎng)審核審計(jì)工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。
審理機(jī)構(gòu)以審計(jì)實(shí)施方案為基礎(chǔ),重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)實(shí)施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。
國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國(guó)家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
重要管理事項(xiàng)記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計(jì)項(xiàng)目相關(guān)并對(duì)審計(jì)結(jié)論有重要影響的下列管理事項(xiàng)()。
審計(jì)組起草審計(jì)報(bào)告前,審計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)工作底稿的下列事項(xiàng)進(jìn)行審核()。
審計(jì)組調(diào)整審計(jì)方案的哪些事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?
遇有下列情形之一的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整審計(jì)實(shí)施方案()。
審計(jì)法規(guī)定對(duì)本級(jí)各部門(含直屬單位)和下級(jí)政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國(guó)家規(guī)定的財(cái)政收支行為,審計(jì)機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?